您好!就是進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒(méi)轉(zhuǎn)出就有風(fēng)險(xiǎn),另外,同時(shí)用于簡(jiǎn)易項(xiàng)目的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的比例要符合要求,按照收入比重做轉(zhuǎn)出,如果轉(zhuǎn)出比例不是收入占比,那也會(huì)有異常
老師,幫忙看下這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)反饋什么意思
這個(gè)是什么意思 有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,這是什么意思?有什么風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是什么意思,需要怎么解除嗎
老師,這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是什么意思呢
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車(chē)出售了,公司給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,我們賬上沒(méi)有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,和不改就讓它不一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)呢
老師好有個(gè)問(wèn)題咨詢下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬(wàn),審計(jì)公司全部做了沖銷(xiāo),這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計(jì)那邊全部給做了沖銷(xiāo),導(dǎo)致所得稅得繳納100萬(wàn)多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計(jì)那邊也不愿意調(diào)整回來(lái),這個(gè)事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報(bào)按賬面上的數(shù)據(jù)申報(bào)會(huì)有什么影響,謝謝
請(qǐng)教一下,社會(huì)團(tuán)體的每個(gè)季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項(xiàng)附言備注沒(méi)有寫(xiě)投資款,這樣不能做為投資款只能做往來(lái)款款
老師,現(xiàn)在公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車(chē)出售了,公司給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,我們賬上沒(méi)有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說(shuō)是收不回來(lái)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說(shuō)是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的調(diào)整項(xiàng)目如果填在其他這一類(lèi),需要寫(xiě)說(shuō)明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
還是不太明白,能舉個(gè)例子嗎
您好!比如,你們簡(jiǎn)易項(xiàng)目收入當(dāng)月100萬(wàn),一般項(xiàng)目100萬(wàn),總的進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),那么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是10萬(wàn)的一半5萬(wàn)要轉(zhuǎn)出,如果明顯低于5萬(wàn),金四系統(tǒng)就會(huì)預(yù)警