工資薪金一塊算個稅。一個人分多少,這個應(yīng)該是固定的吧 借管理費用、福利費、 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款 應(yīng)交個稅在工資里面做 不在福利費
老師,我現(xiàn)在的工資表核算的個稅是正確的,負(fù)責(zé)申報的數(shù)據(jù)整差了,導(dǎo)致一個員工多扣了,一個員工少扣了,并不是因為核算的問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤借 應(yīng)付職工薪酬 431.13 貸 應(yīng)交稅費-個人所得稅 431.13 支付稅款 借 應(yīng)付職工薪酬 449.13 貸 銀行存款,其中怎么體現(xiàn)多扣的39.6元稅款和少扣的21.6元
給員工支付的醫(yī)社保先計入應(yīng)付職工薪酬再結(jié)轉(zhuǎn)管理費用,可是交稅是每個月15號前交的上個月稅款,工資是月底才知道多少計提的,交稅的時候已經(jīng)用銀行存款付出去了,是寫借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,馬上又借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬嗎?還是怎么辦
多計提個稅如何沖減分錄 計提時: 借:管理費用-管理人員職工薪酬 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 10000 沖減時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 4.80 貸:銀行存款-銀基工RMB7757 4.80 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 0.60 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 0.60 可是錢已經(jīng)支付給個人了,也就個人的部分少扣了0.6元
老師好!公司一員工之前休產(chǎn)假,每月工資發(fā)2200,會計分錄借管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,現(xiàn)收到社保局的生育津貼4萬多,需付給該員工和這個月的工資一起發(fā),分錄怎么做,個稅怎么報?
老師,上個月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個稅,這個月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應(yīng)付職工薪酬8000 貸,應(yīng)交稅費 個稅收90 貸,銀行存款。然后后當(dāng)月計提:借,管理費用8000 貸,應(yīng)付職工薪酬8000
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
比如工資是10萬,月餅福利是1萬,那分錄怎么寫。計提工資數(shù)是多少
年累計收入多少 現(xiàn)在都是按累計 如果這個是年工資 沒其他的扣除11-6)萬*10%-2520
老師,我意思是怎么寫分錄,應(yīng)發(fā)工資計提數(shù)是10萬還是11萬
填寫100,000工資的不 ?那你想想工資你填寫11你福利費再做一萬 不合適吧
明白了,謝謝
不用客氣 早點休息