同學(xué)你好 多扣的計入其他應(yīng)付款,少付的計入其他應(yīng)收款
老師,我現(xiàn)在的工資表核算的個稅是正確的,負(fù)責(zé)申報的數(shù)據(jù)整差了,導(dǎo)致一個員工多扣了,一個員工少扣了,并不是因為核算的問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤借 應(yīng)付職工薪酬 431.13 貸 應(yīng)交稅費-個人所得稅 431.13 支付稅款 借 應(yīng)付職工薪酬 449.13 貸 銀行存款,其中怎么體現(xiàn)多扣的39.6元稅款和少扣的21.6元
三、不定項選擇題1.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職工薪酬”科日貸方余額為33萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下:(1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬33萬元,其中代扣代繳的職工個人所得稅1.3萬元,代墊職工房租0.7萬元,實際發(fā)放職工薪酬31萬元。(根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬元表示)。(1)根據(jù)期初資料和資料(1),下列各項中,企業(yè)結(jié)算職工薪酬的相關(guān)會計處理正確的是()。A.代扣個人所得稅時:I倡:應(yīng)付職工薪酬1.3貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅1.3B.結(jié)轉(zhuǎn)代墊的職上房租時:借:應(yīng)付職工新酬0.7貸:其他應(yīng)收款0.7c.代扣個人所得稅時:借:其他應(yīng)付款1.3貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅1.3D.結(jié)轉(zhuǎn)代墊的職工房租時:借:應(yīng)付職1新酬0.7貸:應(yīng)收賬款0.7
老師,如果個人的個稅由公司承擔(dān)了,借應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅2000貸銀行存款(繳納的是7月份的個稅,),在做8月份工資表的時候,里面的個稅扣除項是1990,那么這少扣的10元算是公司幫忙墊付的10元嗎,借管理費用應(yīng)發(fā)數(shù)15000貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬15000管理費用五險一金(_5000)貸應(yīng)交稅費個稅1990貸銀行8010, ,實際上只能付8000元給員工,那應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅的余額是不平的
從基本工資里多扣出來的個稅有200元??颇坑囝~表應(yīng)交稅費-個人所得稅貸方余額200,(是前期從工資里多扣的)個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時,給職工多發(fā)了5元?;竟べY應(yīng)該發(fā)9000元,實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計提時:借業(yè)務(wù)活動費用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時:借應(yīng)付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅,借個人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還是說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計提工資借業(yè)務(wù)活動費9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人),
老師,平時做工資是 先代員工繳納個稅了 借 其他應(yīng)收款 個稅和社保 100 貸 銀行存款 100 發(fā)工資時 借 管理費用 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬 10000 借應(yīng)付職工薪酬 10000 貸 其他應(yīng)收款 個稅和社保 100 銀行存款 9900 申報個稅時又是以銀行卡發(fā)放的數(shù)額申報的,導(dǎo)致我的做賬系統(tǒng)跟個稅系統(tǒng)里的工資總額不一致咋整
老師,一般納稅人銷售馕的稅率是多少?
建筑公司沒有“機械租賃”的營業(yè)范圍,可以開具機械租賃發(fā)票不?我們的進項只是3%,開具13%可以嗎?
老師,我們給中介人簽了居間合同,要給他40萬,但是現(xiàn)在要求他開票,他的個稅太高了。這種情況有什么辦法解決呢?
請問一下,我現(xiàn)在做4月的進項發(fā)票勾選,但是3月有幾張發(fā)票當(dāng)時沒有勾選認(rèn)證的,現(xiàn)在怎么補勾選?當(dāng)時是沒有付款,就沒有做進項抵扣
開票人和收款人是一個人行嗎
麻煩問下,是不是只要交稅就要有社保,0申報就可以沒社保
先收到一筆款項,后又返回,應(yīng)該怎么做賬
公司繳納的城市占道挖掘修復(fù)費,怎么入賬
民非單位,企業(yè)所得稅匯算時,因民非做利息收入時。是其他收入的。那我匯算時是將其他收入填在營業(yè)外收入欄?
4月老師收購小麥發(fā)票開了1903萬公斤,不含稅金額4712萬,現(xiàn)賣了943萬公斤,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?,2024年12月賣了130萬公斤預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
這個我知道,對方科目寫什么呢
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款】 這樣對應(yīng)的
是這樣嗎
但是感覺好像不對,其他應(yīng)付款的借方表示其他應(yīng)收款增加
你最后那個分錄其他應(yīng)付款不是沖抵了嗎?那個其他應(yīng)付款貸方寫39.6 貸方寫21.6
您能給我整理一下完整的會計分錄嗎,您這樣我不知道您說的什么意思
你直接按照你上面的分錄來做就行了,最后 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款