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老師,我現(xiàn)在的工資表核算的個稅是正確的,負(fù)責(zé)申報的數(shù)據(jù)整差了,導(dǎo)致一個員工多扣了,一個員工少扣了,并不是因為核算的問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤借 應(yīng)付職工薪酬 431.13 貸 應(yīng)交稅費-個人所得稅 431.13 支付稅款 借 應(yīng)付職工薪酬 449.13 貸 銀行存款,其中怎么體現(xiàn)多扣的39.6元稅款和少扣的21.6元

2020-10-15 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 10:42

同學(xué)你好 多扣的計入其他應(yīng)付款,少付的計入其他應(yīng)收款

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快賬用戶6748 追問 2020-10-15 11:35

這個我知道,對方科目寫什么呢

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齊紅老師 解答 2020-10-15 11:48

其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款】 這樣對應(yīng)的

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快賬用戶6748 追問 2020-10-15 11:57

是這樣嗎

是這樣嗎
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快賬用戶6748 追問 2020-10-15 12:00

但是感覺好像不對,其他應(yīng)付款的借方表示其他應(yīng)收款增加

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齊紅老師 解答 2020-10-15 12:12

你最后那個分錄其他應(yīng)付款不是沖抵了嗎?那個其他應(yīng)付款貸方寫39.6 貸方寫21.6

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快賬用戶6748 追問 2020-10-15 12:20

您能給我整理一下完整的會計分錄嗎,您這樣我不知道您說的什么意思

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齊紅老師 解答 2020-10-15 12:37

你直接按照你上面的分錄來做就行了,最后 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款

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同學(xué)你好 多扣的計入其他應(yīng)付款,少付的計入其他應(yīng)收款
2020-10-15
您好 應(yīng)該是先計提工資 然后發(fā)放工資的時候算個人所得稅 扣除來 然后按照工資表的收入申報個人所得稅 申報個稅時又是以銀行卡發(fā)放的數(shù)額申報的? 這個是按照工資表應(yīng)發(fā)工資申報 不是銀行卡發(fā)放的金額申報? 要用10000申報 不是用9900
2024-04-30
您好,是的可以這么操作 整個一圈下來,所有的科目都應(yīng)該是平的
2024-05-08
同學(xué)你好,你是想用多扣的個稅沖減多支付的工資5元嗎
2024-01-11
您好,收到100時把 借:管理費用等 -100 貸: 應(yīng)付職工薪酬 - 100 因為這個金額您在下月又計提了,上月的就要沖回
2025-03-11
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