不用這樣的同學(xué): 您計提您公司承擔(dān)的社保: 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 支付時 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬
我的社保付款時 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:銀行存款 計提是時: 借:管理費(fèi)用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 請問二月交了,三月沒有計提,四月交的時候怎么處理
給員工支付的醫(yī)社保先計入應(yīng)付職工薪酬再結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,可是交稅是每個月15號前交的上個月稅款,工資是月底才知道多少計提的,交稅的時候已經(jīng)用銀行存款付出去了,是寫借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,馬上又借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬嗎?還是怎么辦
老師您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社醫(yī)保需要 計提嗎 借:管理費(fèi)用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 貸:銀行存款 我給員工交社保是公司的費(fèi)用,所以記在管理費(fèi)用 我算出來了應(yīng)該交的社保是多少,我還沒交欠著員工的,應(yīng)付職工薪酬 我交上了,不欠員工的,應(yīng)付職工薪酬 我公戶交的錢,銀行存款 對嗎?
計提工資,借:管理費(fèi)用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個稅30。 還是借:管理費(fèi)用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師好,公司章程可編輯的電子版本是去工商拉取還是?
繳納企業(yè)所得稅分錄怎么寫
老師,我這邊是買廢車上拆下來的電機(jī),一個電機(jī)可以拆下來廢鋁,廢鐵,銅絲,強(qiáng)磁,每天拆很多電機(jī),這個成本要怎么分?jǐn)偤线m,暫時不考慮用工?現(xiàn)在用的用友T加
請問關(guān)于補(bǔ)發(fā)2024年工資 因?yàn)樾б娌缓萌ツ隂]發(fā),現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),其中涉及一個人的個人所得稅的扣繳,工資表上還要扣除嗎? 去年沒扣除
老師,收到以前年度職工退回的工資,金額約十幾萬,應(yīng)該在所得稅匯算清繳填入哪個表格?
資產(chǎn)負(fù)債率高的原因有哪些?
如果是還沒計提工資就已經(jīng)把醫(yī)社保付出去了,因?yàn)楣静块T多,計件工資計算復(fù)雜,又喜歡拖拉,經(jīng)常是當(dāng)月工資要拖到兩個月后才能報上來,我也沒辦法,
哈哈哈哈哈哈哈 那你就等發(fā)放了在補(bǔ)提吧。
我就是在補(bǔ)前兩個月的工資計提分錄,關(guān)鍵發(fā)放也有好幾種,有的人工資押一個月,有的人押兩個月發(fā),本來一個會計期間的分錄已經(jīng)被拆得七七八八了,
老師,有一個就是這個材料成本,一個產(chǎn)品都已經(jīng)賣出去了,成本還沒核算完,生產(chǎn)周期太長,賣得又快,成本核算也很復(fù)雜,我怎么辦啊
我現(xiàn)在已經(jīng)放棄了一天一錄,變成月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月所有的銷售收入和成本,這樣不會有什么問題吧
我現(xiàn)在已經(jīng)放棄了一天一錄,變成月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月所有的銷售收入和成本,這樣不會有什么問題吧 你收入和成本匹配的上就行哈。