您好,是的,但是個(gè)人部分也是代扣代繳

我的社保付款時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:銀行存款 計(jì)提是時(shí): 借:管理費(fèi)用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 請(qǐng)問二月交了,三月沒有計(jì)提,四月交的時(shí)候怎么處理
借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 貸:銀行存款 我給員工交社保是公司的費(fèi)用,所以記在管理費(fèi)用 我算出來(lái)了應(yīng)該交的社保是多少,我還沒交欠著員工的,應(yīng)付職工薪酬 我交上了,不欠員工的,應(yīng)付職工薪酬 我公戶交的錢,銀行存款 對(duì)嗎?
借:管理費(fèi)用-社保1 其他應(yīng)收款2 應(yīng)付職工薪酬-社保3 借:應(yīng)付職工薪酬-社保3 貸:銀行存款3 /借:管理費(fèi)用-社保1 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1 其他應(yīng)收款2 貸:銀行存款3 這個(gè)哪個(gè)是對(duì)的?
哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對(duì)的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
老師,發(fā)工資和交社保,我這樣做賬,正確嗎? 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用——員工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工工資 計(jì)提和繳納本月社保: 借:管理費(fèi)用——員工社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借:應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借:其他應(yīng)收款——員工社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 下個(gè)月發(fā)上月工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款—員工社保(個(gè)人) 貸:銀行存款
老師,網(wǎng)上購(gòu)物,沒有合同有訂單,是不是也得申報(bào)印花稅?
老師您好。我們有總分公司的,企業(yè)所得稅是匯總申報(bào),這個(gè)表的三項(xiàng)因素的數(shù)不知怎么填,因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入不是總分公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易要抵消嗎?怎么填呢
公司開具房租發(fā)票,必須得是一般納稅人還是小規(guī)模也可以
您好,公司賣了車輛,涉及增值稅嗎
請(qǐng)問老師,我現(xiàn)金流量表都已經(jīng)做出來(lái)了,銀行的人還要我提供右邊的數(shù)據(jù),右邊的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里來(lái)填寫?
有做電商的老師嗎,想問下每個(gè)平臺(tái)推送到國(guó)稅的報(bào)稅規(guī)則是什么,謝謝
城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào),需要填土地等級(jí),請(qǐng)問在哪里可以查詢得了?
老師您好!我們公司新增一條生產(chǎn)線,這條生產(chǎn)線有外面人員投資,需要獨(dú)立核算。生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品還賣給我們公司,也單獨(dú)銷售。我們?cè)撛趺椽?dú)立核算?是單獨(dú)建賬嗎?
老師,有無(wú)票收入35萬(wàn),填在報(bào)表的哪一行
老師請(qǐng)教一下,殘保金的計(jì)算公式是什么


老師,那么咱換成買月餅,公司買月餅送給員工 老師, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 公司打算發(fā)月餅,屬于公司應(yīng)該掏給員工的福利費(fèi),管理費(fèi)用 福利費(fèi),即月餅沒發(fā),應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),單位發(fā)了月餅給員工,應(yīng)付職工應(yīng)酬 銀行存款是公司給蛋糕店了嗎
您好,可以這樣理解,但是您的操作需要計(jì)算個(gè)人所得稅
老師,其他先不管,說(shuō)多了容易犯糊涂,就是銀行存款是公司給蛋糕店了嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
老師,就是我把錢給蛋糕店,和我把福利發(fā)給員工,這有什么關(guān)系嗎有聯(lián)系嗎?
您好,看業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)做賬