你收到的話,借銀行存款,貸其他應付款員工的姓名,然后給這個員工的時候就借其他應付款貸,銀行存款這個賬就平了,其實你只是過渡一下,而且這個錢也是不,需要申報個稅工資的。

老師,問下關于生育津貼記賬問題。員工產(chǎn)假期間公司已發(fā)放工資,也繳納了社保和公積金。每月記賬時工資和社保和其他員工一起,都計提并發(fā)放、繳納了。每月計提工資:借:管理費-工資,貸:應付職工薪酬。發(fā)放工資:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。公司收到生育津貼時,借:銀行存款,貸:其他應付款-生育津貼。 問:生育津貼要扣除已發(fā)過的工資和代繳納的個人部分社保和公積金返給員工,是否還需要通過應付職工薪酬科目過度?應該怎么記賬?
老師,收到社保局匯入員工的生育津貼,員工休假是一直有發(fā)工資的,這筆錢是不會給回員工的了,現(xiàn)在收到社保局的生育津貼,怎么做分錄,借:銀行存款,貸應付職工薪酬 借:應付職工薪酬,貸:管理費用?
老師好!公司一員工之前休產(chǎn)假,每月工資發(fā)2200,會計分錄借管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,現(xiàn)收到社保局的生育津貼4萬多,需付給該員工和這個月的工資一起發(fā),分錄怎么做,個稅怎么報?
員工休產(chǎn)假期間(5-7月)正常發(fā)放工資,5月收到生育津貼,做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應付款 8月支付生育津貼時,做分錄: 借:其他應付款 管理費用_工資 貸:銀行存款 這樣對嗎?但是最后應付職工薪酬貸方數(shù)和管理費用_工資,兩個科目的數(shù)目不一致呀。
老師,請教一下 產(chǎn)假期間給員工發(fā)放工資 1、計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 收到津貼之后 1、借:銀行存款 貸:管理費用-工資 其他應付款-生育津貼 ?這樣應付職工薪酬和管理費用-工資數(shù)額不對等 ?這個要怎么處理呢
怎么區(qū)分狹義無權代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進項123,增值稅加計抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個員工每天只干4個小時,領導不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領用匯總表這些表是倉管給財務的嗎 ?
兼職工資,我叫對方代開發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請問2021年度成本記重復了,這個怎么調(diào)整,怎么做會計分錄?
請問一下。分公司注銷欠總公司的往來款,總公司是計入營業(yè)外支出還是沖減本年利潤呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報前已扣了10月稅款,但在申報增值稅時報表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗。這個已扣稅款這次申報時要不要手動輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請問這個是所有稅費都算嗎