同學(xué)你好 這個(gè)不用的

老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方已抵扣,但因?yàn)橥素?,我們開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),那我們開(kāi)的這張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票用給對(duì)方嗎
老師,您好,我們作為銷(xiāo)方開(kāi)了發(fā)票50000,對(duì)方現(xiàn)在要退一部分款20000,但整張50000元發(fā)票已經(jīng)抵扣了,所以開(kāi)了紅字信息表給我們,我們?cè)匍_(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,這份負(fù)數(shù)發(fā)票還需要把抵扣聯(lián)給對(duì)方嗎?
老師我們是購(gòu)買(mǎi)方 發(fā)票已抵扣 對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 還用再給我們負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在給銷(xiāo)售方要沖紅,我們我們這邊購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票申請(qǐng),對(duì)方銷(xiāo)售方再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
老師好!小規(guī)模老板收到短信說(shuō)10月份未完成社保費(fèi)申報(bào)繳納?她這個(gè)公司都沒(méi)開(kāi)通社保戶呢?
老師 虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的金額在1萬(wàn)一下 這里的金額1萬(wàn)元是指 專(zhuān)用發(fā)票上的哪個(gè)金額(不含稅金額 稅額 價(jià)稅合計(jì))
請(qǐng)問(wèn)一下老師,報(bào)今年第三季度的報(bào)表時(shí),要填已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包不包括五險(xiǎn)一金里的單位部分的啊?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個(gè)稅申報(bào)和增值稅申報(bào)嗎
老師租金印花稅提示風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)票收入和取得發(fā)票成本金額比對(duì)我們申報(bào)。1、收入按照不含稅收入申報(bào)嘛成本有普票直接入賬了。把普票入成本的進(jìn)項(xiàng)它減出來(lái)嗎?按不含稅收入稅務(wù)需要合同依據(jù)嗎?2、租金支付開(kāi)票時(shí)間和成本期間不匹配??赡苣瓿蹰_(kāi)一年的。也可能按照季度開(kāi)。它按照系統(tǒng)取得票據(jù)比對(duì)我怎么解釋呢?租金規(guī)范應(yīng)該什么時(shí)候申報(bào)呢
你好老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部交易我開(kāi)給對(duì)方票據(jù)記在應(yīng)付票據(jù),對(duì)方貼現(xiàn)有現(xiàn)金流,計(jì)入銀行存款,現(xiàn)金流記在銷(xiāo)售收款,我這邊沒(méi)有現(xiàn)金流,請(qǐng)問(wèn)如何抵消內(nèi)部往來(lái)跟內(nèi)部現(xiàn)金流量表
老師,我們是電商公司,稅務(wù)局通知三季度少報(bào)收入,本月增值稅已申報(bào)繳稅,如果要重新申報(bào)增值稅的話還可以嗎?如果可以的話還能再勾選本月的進(jìn)項(xiàng)票嗎?
在深圳注冊(cè)勞務(wù)公司需要什么條件?
老師,對(duì)方讓我們開(kāi)增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng),收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢(qián)時(shí), 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時(shí), 借:合同負(fù)債 貸:營(yíng)業(yè)收入 這樣嗎?


我們用紅字信息表做賬就可以了吧
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的