對,沒錯的,是這么算的
老師我們是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在轉化成核定征收,征收率是千分之六,比如我們開了101萬發(fā)票,應交增值稅是1萬元,收入就是100萬元,企業(yè)所得稅就是100萬*千分之六*5%=300元對嗎?如果開了2012萬,應交增值稅就是2萬元,收入就是200萬,企業(yè)所得稅就是200萬*千分之六*10%=1200元,對嗎?
老師:小型微利企業(yè)沒有超過100萬的按5%,這個100萬是收入在100以內(nèi)嗎?這個計算能告訴我一下嗎?,比如50萬收入,減去成本40萬,剩10萬要繳的個人所得稅,計算公式是怎么算
企業(yè)所得稅 比方公司收入1萬,開票稅費6個點記作635元,剩余9365元。如果這9365元沒有成本發(fā)票 請問老師:企業(yè)所得稅估算的時候按照1萬計算,還是按照扣掉給對方開具發(fā)票的稅費后的金額9365計算 辛苦老師幫忙解答
請問老師,小型微利企業(yè),如果公司在匯算清繳時候有50萬發(fā)票沒有收到,需要調(diào)增50萬,那補繳的所得稅,是用調(diào)增的應納稅所得額?25%的稅率嗎,還是按照5%來核算。
根據(jù)小型微型企業(yè)核定的征收方式,應交稅所得額=收入總額×應稅所得稅率=成本費用支出額/(1-應稅所得率)×應稅所得率,假如收入100元,成本費用支出30元,那么應交稅費是多少呢?
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應該點那,去什么地方去預習呢?
哦,預交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應收余額都轉入新的客商了,那收入是每月結轉,那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報增值稅時忘填報紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報增值稅,請問增值稅報表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務所出審計報告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
所得稅有2.5%的稅率嗎?適用哪些企業(yè)
現(xiàn)在沒有這個稅率了,去年是這個稅率
老師我們是一般納稅人,取得增值稅普通發(fā)票,普通發(fā)票上面的增值稅稅額可以作為進項抵扣增值稅嗎?
這個普通發(fā)票是不能抵扣的
23年小微企業(yè)應納稅所得額300萬以下所得稅都是5%,
是的,沒錯的,就是這個稅率
一般納稅取得普通發(fā)票稅額也不可以抵扣嗎
對,普通發(fā)票是不能抵扣進項稅管的
普通發(fā)票可以作為成本,抵扣所得稅,對吧
對,這個說法是正確的
老師所得稅的稅負怎么算的
企業(yè)所得稅稅負=應交企業(yè)所得稅/不含稅收入