您好 不含稅金額計(jì)入貨物成本 增值稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額 跟購(gòu)進(jìn)材料的分錄一樣的寫(xiě)

企業(yè)非貨幣性資產(chǎn)交換以公允價(jià)值為計(jì)量基礎(chǔ)時(shí)應(yīng)當(dāng)以公允價(jià)值和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為換入資產(chǎn)成本,這個(gè)相關(guān)稅費(fèi)是什么稅費(fèi) 有沒(méi)有明確的規(guī)定,以及稅費(fèi)均不包括準(zhǔn)予從增值稅銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么可不可以理解為記入增值稅的時(shí)候我可以用銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額。
去年年底進(jìn)項(xiàng)票已做分錄借,管理費(fèi)(物業(yè)水電費(fèi)) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,庫(kù)存現(xiàn)金 借,原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)定進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 但都是記賬聯(lián)做了憑證,綠聯(lián)還都沒(méi)有認(rèn)定,現(xiàn)在必須認(rèn)定嗎?認(rèn)定后分錄怎么做,?如果不急認(rèn)證,是否還可以推一推
這是學(xué)堂老師講的公路通行費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票,這個(gè)入賬怎么入?賬上是全部走費(fèi)用,(一般情況下之前沒(méi)學(xué)過(guò)的時(shí)候見(jiàn)過(guò)企業(yè)的憑證都是入費(fèi)用了,所以有點(diǎn)困惑),還是賬上入費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
想問(wèn)下實(shí)務(wù)中這種情況是怎么操作的,比如一個(gè)企業(yè)中有專門的稅務(wù)會(huì)計(jì),也有記賬會(huì)計(jì),那么如果企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)候,如果取得專票的話,這個(gè)票會(huì)一個(gè)記賬聯(lián)給到記賬會(huì)計(jì)?一個(gè)抵扣聯(lián)給到稅務(wù)會(huì)計(jì)?一般不是先做賬再報(bào)稅嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不是取消了認(rèn)證期限了嗎,稅務(wù)會(huì)計(jì)不會(huì)每個(gè)月把取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票全部拿來(lái)認(rèn)證,那記賬會(huì)計(jì)拿到這個(gè)專票后是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅呢?如果計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的話,實(shí)務(wù)中稅務(wù)會(huì)計(jì)把這部分發(fā)票認(rèn)證之后,是稅務(wù)會(huì)計(jì)把這個(gè)待認(rèn)證轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),還是由記賬會(huì)計(jì)做這筆分錄呢,實(shí)務(wù)中操作是怎樣的流程呢
運(yùn)費(fèi)如果有有憑證可以計(jì)入增值稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)時(shí)應(yīng)當(dāng)怎么記呢?它還要有部分記入所運(yùn)物資中嗎?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司。現(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開(kāi)的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫(xiě)的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開(kāi)給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)票專票+普票開(kāi)票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開(kāi)普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?

