你好,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月支付就可以了,
我們是11月份才開(kāi)業(yè)的,這個(gè)表上帳載金額是我提的11月和12月份工資。 實(shí)際銀行發(fā)出去的是10月份和11月份的工資。 個(gè)稅上報(bào)的是10月份和11月份的工資。 就是11月份稅款期報(bào)的10月份的,10月份因?yàn)闆](méi)身份證號(hào)就沒(méi)報(bào)上,現(xiàn)在產(chǎn)生差額了怎么辦 11月份發(fā)了10月份開(kāi)辦期的工資
11月份已經(jīng)結(jié)賬,1 2月發(fā)放11月份工資的時(shí)候工人說(shuō)不對(duì),又給他多開(kāi)了20,這20我這月咋做分錄
個(gè)稅申報(bào)的一個(gè)問(wèn)題我一直不太明白,我以前的公司都是這個(gè)月底發(fā)上個(gè)月工資,比如11月30日發(fā)10月工資,那么12月初個(gè)稅申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)上是顯示11月個(gè)稅申報(bào),但實(shí)際我們用的是11月底發(fā)放的工資,也就是10月份的工資,然后11月份外賬上也是用10月份工資?,F(xiàn)在我到了一個(gè)新公司,是12月10日發(fā)10月份工資,那我12月初報(bào)個(gè)稅,是用哪個(gè)月工資?用12月10日發(fā)的10月份工資么?這樣的話我個(gè)稅就得拖到10號(hào)再報(bào),包括12月初做11月的外賬,工資的憑證也要放10號(hào)再做了,因?yàn)槲覀兪切」颈容^亂,10號(hào)發(fā)工資,可能9號(hào)還要求改動(dòng)工資。還是說(shuō),12月初報(bào)個(gè)稅,用11月10日(也就是9月份)的工資?
員工11月1日入職、11月20日離職結(jié)算完離職工資后,該員工11月25日又重新入職、12月10日再次離職入職且因?yàn)榈桨l(fā)上月工資的時(shí)候,且是11月25號(hào)到12月10號(hào)的工資加起來(lái)一起扣稅,扣完個(gè)稅之后一起發(fā)給了員工,那這個(gè)申報(bào)個(gè)稅是11月1—20日的申報(bào)在11月。而11月25—12月10號(hào)申報(bào)在12月,同時(shí)入職時(shí)間改成11月25日,這樣可以嗎
一個(gè)員工11月20號(hào)離職了,11月10號(hào)就正常發(fā)放了他10月份的工資,11月20號(hào)當(dāng)天又發(fā)放了他11月份的20天工資,我現(xiàn)在在做11月份的憑證,請(qǐng)教:11月這20天的工資我該怎么做賬呢?提前預(yù)支工資??
給工人支付生活費(fèi),賬務(wù)處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會(huì)預(yù)收貨款5萬(wàn)或者10萬(wàn)元,次月開(kāi)發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!
2025年發(fā)現(xiàn)2024年獎(jiǎng)金少計(jì)提,可以直接去改2024年記帳憑證,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,公司法人賬戶(hù)在銀行貸款100萬(wàn),用于支付另一股東退股資金70萬(wàn),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,其中的貸款利息應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)截止申報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候報(bào)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們買(mǎi)禮品送給客戶(hù),取得的發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
請(qǐng)問(wèn)公司是養(yǎng)殖豬的有時(shí)候有幾百頭,有時(shí)候有一千來(lái)頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒(méi)要過(guò),今天老板問(wèn)我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報(bào)稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開(kāi)票嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做