同學,你好,下月工資的時候,多做20元,發(fā)的時候,少發(fā)20元,就和這次沖平了。
11月份已經(jīng)結(jié)賬,1 2月發(fā)放11月份工資的時候工人說不對,給他多開了20,這20我咋入分錄
11月份已經(jīng)結(jié)賬,1 2月發(fā)放11月份工資的時候工人說不對,又給他多開了20,這20我這月咋做分錄
您好,老師,我問下,我10月份的個稅還沒有報,但是我又測了11月份的工資表,加了20幾個新人,我現(xiàn)在報10月的個稅的時候,提示我加的這20幾個新人必須填寫工資薪金。但是我又不報在10月份的個稅了,加的這幾個我要報在11月份的個稅里,我能不能10月份把這幾個人加上0申報呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個稅報掉,等報11月份個稅的時候在加上???哪樣做適合?
一個員工11月20號離職了,11月10號就正常發(fā)放了他10月份的工資,11月20號當天又發(fā)放了他11月份的20天工資,我現(xiàn)在在做11月份的憑證,請教:11月這20天的工資我該怎么做賬呢?提前預(yù)支工資??
我們單位有個員工9月份20號離職,我們單位是9月份20號發(fā)8月份的工資,讓這個離職的人員工資給他一把結(jié)清,那發(fā)工資的時候8月份和截止9月份的工資是分開發(fā),還是做一筆發(fā)放呀老師
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
借,成本,貸現(xiàn)金,這樣可以嗎
同學,你好,不可以,不是一回事,成本要發(fā)票了,這個本來就是工資的一部分。