按照7萬來計算繳納增值稅
一般納稅人單位出售二手車收取1萬元,會計處理計入固定資產(chǎn)清理,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,申報增值稅時按照1/1.13計入銷售額,并計算銷項稅額,請問是否這樣處理
請問老師,下圖片是我司賣車,二手車交易市場幫我司開給買方的發(fā)票,發(fā)票收入是2000元,該車原值是40311元,折舊按照5年全部計提萬,共計38296元,入賬如下: 借:固定資產(chǎn)清理2015元 累計折舊 38296元 貸:固定資產(chǎn) 40311元 借:其它應(yīng)收款—買方 2000元 貸:固定資產(chǎn)清理 2000元 借:固定資產(chǎn)清理 15元 貸:營業(yè)外收入 15元 入賬步驟正確嗎?
請問老師,單位把固定資產(chǎn)當做廢品處置了,收到現(xiàn)金1020元,發(fā)生清理費20元,也就是說總共賣廢品收入1020-20=1000元,請問我是按照什么基數(shù)繳納增值稅,1000元還是1020元。為什么?
請問老師,固定資產(chǎn)清理,賣車7萬,扣掉手續(xù)費2000元,收到6.8萬,請問按照6.8÷1.13*0.13繳納增值稅對嗎
請問老師,固定資產(chǎn)清理,賣車7萬,扣掉手續(xù)費2000元,收到6.8萬,請問按照6.8÷1.13*0.13繳納增值稅對嗎
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費用時,本年利潤在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計入制造費用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品金額多,實際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個人,直接人工費用也少,管理人員6個,是不是可以把房租水電直接計入管理費用,之前的賬想調(diào)整沖減庫存商品應(yīng)該怎么操作
出口時將貨源地填錯,影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺代開的機票、服務(wù)費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務(wù)費,那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交?。克_的這個金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標準給他的,然后他這個金額應(yīng)該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務(wù)費一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應(yīng)如何來辦?
老師,手續(xù)直接扣掉了,銀行存款6.8萬元。為啥按照7萬繳納增值稅呢
手續(xù)費是成本費用,實際銷售價是7萬