按照7萬(wàn)來(lái)計(jì)算繳納增值稅

一般納稅人單位出售二手車(chē)收取1萬(wàn)元,會(huì)計(jì)處理計(jì)入固定資產(chǎn)清理,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,申報(bào)增值稅時(shí)按照1/1.13計(jì)入銷(xiāo)售額,并計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)是否這樣處理
請(qǐng)問(wèn)老師,下圖片是我司賣(mài)車(chē),二手車(chē)交易市場(chǎng)幫我司開(kāi)給買(mǎi)方的發(fā)票,發(fā)票收入是2000元,該車(chē)原值是40311元,折舊按照5年全部計(jì)提萬(wàn),共計(jì)38296元,入賬如下: 借:固定資產(chǎn)清理2015元 累計(jì)折舊 38296元 貸:固定資產(chǎn) 40311元 借:其它應(yīng)收款—買(mǎi)方 2000元 貸:固定資產(chǎn)清理 2000元 借:固定資產(chǎn)清理 15元 貸:營(yíng)業(yè)外收入 15元 入賬步驟正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位把固定資產(chǎn)當(dāng)做廢品處置了,收到現(xiàn)金1020元,發(fā)生清理費(fèi)20元,也就是說(shuō)總共賣(mài)廢品收入1020-20=1000元,請(qǐng)問(wèn)我是按照什么基數(shù)繳納增值稅,1000元還是1020元。為什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)清理,賣(mài)車(chē)7萬(wàn),扣掉手續(xù)費(fèi)2000元,收到6.8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)按照6.8÷1.13*0.13繳納增值稅對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)清理,賣(mài)車(chē)7萬(wàn),扣掉手續(xù)費(fèi)2000元,收到6.8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)按照6.8÷1.13*0.13繳納增值稅對(duì)嗎
財(cái)報(bào)上應(yīng)付職工薪酬,填個(gè)稅申報(bào)的金額,還是應(yīng)付職工薪酬總金額
樸老師,請(qǐng)問(wèn)2021年的進(jìn)項(xiàng)稅也記重復(fù)了,這個(gè)月沖掉,導(dǎo)致本月的未交增值稅不正確,怎么去沖銷(xiāo)這筆重復(fù)的進(jìn)項(xiàng)稅?
利潤(rùn)分配的個(gè)稅是不是固定20 %
今年補(bǔ)計(jì)提以前年度我的折舊費(fèi),怎么入賬?
賬上未交增值稅借方余額比報(bào)表少,賬上怎么調(diào)
老師就是我們需要處理一些廢紙箱,我們主營(yíng)是生產(chǎn)紙箱銷(xiāo)售的,我這邊怎么走流程啦,需要老板簽字確認(rèn)嗎?在稅務(wù)上怎么做才合規(guī)啦?
2025年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上下限已發(fā)布實(shí)施,2025年7月至2025年10月的費(fèi)款需比照新的上下限標(biāo)準(zhǔn)繳納差額部分費(fèi)款,請(qǐng)?jiān)凇旧鐣?huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)】模塊按月選擇所屬期進(jìn)行申報(bào)繳費(fèi)。這個(gè)要補(bǔ)單位部分的還是個(gè)人部分的
老師,我想讓單元格的內(nèi)容24.6g顯示為24.6參與計(jì)算,顯示為數(shù)字格式,怎么自定義單元格格式呢?
老師上午我來(lái)訪問(wèn)過(guò)了,想問(wèn)一下,老師可以再幫我看一下,我的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)了,是在50%左右嗎,謝謝
找樸老師解決一下問(wèn)題,謝! 成立多一家外貿(mào)出口公司,如果按稅負(fù)是2.91%,年收入6千萬(wàn),怎么倒推成本,進(jìn)項(xiàng),要交多少增值稅,企業(yè)所得稅,能幫忙算一下嗎?


老師,手續(xù)直接扣掉了,銀行存款6.8萬(wàn)元。為啥按照7萬(wàn)繳納增值稅呢
手續(xù)費(fèi)是成本費(fèi)用,實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)是7萬(wàn)