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請(qǐng)問(wèn)老師,單位把固定資產(chǎn)當(dāng)做廢品處置了,收到現(xiàn)金1020元,發(fā)生清理費(fèi)20元,也就是說(shuō)總共賣(mài)廢品收入1020-20=1000元,請(qǐng)問(wèn)我是按照什么基數(shù)繳納增值稅,1000元還是1020元。為什么?

2023-11-09 23:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-09 23:10

你好,同學(xué), 按照1000位基數(shù)計(jì)算增值稅 因?yàn)槌鍪郯凑帐蹆r(jià)計(jì)算繳納增值稅, 支付清理費(fèi),是另外一條線(xiàn),如果能收到支付的專(zhuān)票,可以抵扣增值稅 理解的話(huà),就是兩條線(xiàn)差額計(jì)算稅

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快賬用戶(hù)3606 追問(wèn) 2023-11-09 23:34

沒(méi)明白,到底按1000元,還是1020元計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅。

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齊紅老師 解答 2023-11-09 23:35

不好意思,上面老師打錯(cuò)了,是1020 按照1020基數(shù)計(jì)算增值稅 因?yàn)槌鍪郯凑帐蹆r(jià)計(jì)算繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 支付清理費(fèi),是另外一條線(xiàn),如果能收到支付的專(zhuān)票,可以抵扣增值稅 也就是說(shuō),銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅各自計(jì)算

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快賬用戶(hù)3606 追問(wèn) 2023-11-10 00:24

購(gòu)買(mǎi)廢品的人,說(shuō)是廢品價(jià)值1020元,然后扣掉了20元清理費(fèi)。直接給了現(xiàn)金1000元。

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齊紅老師 解答 2023-11-10 07:42

如果實(shí)際是銷(xiāo)售給廢品人,售價(jià)也是它,對(duì)方又同事扣除費(fèi)用可以100開(kāi)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-11-10 07:43

比如銷(xiāo)售給A1020,同時(shí)A扣除20費(fèi)用,可以1000開(kāi)發(fā)票 但是如果銷(xiāo)售給A1020元,但是清理費(fèi)支付的是B20元,這樣的話(huà)要按照1020開(kāi)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-11-10 07:43

情況不同結(jié)果不同,老師給你列示了兩種情況

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你好,同學(xué), 按照1000位基數(shù)計(jì)算增值稅 因?yàn)槌鍪郯凑帐蹆r(jià)計(jì)算繳納增值稅, 支付清理費(fèi),是另外一條線(xiàn),如果能收到支付的專(zhuān)票,可以抵扣增值稅 理解的話(huà),就是兩條線(xiàn)差額計(jì)算稅
2023-11-09
你好,你之前沒(méi)有收到錢(qián),那是為什么要做借現(xiàn)金12呢?實(shí)際是沒(méi)有收到這筆現(xiàn)金的對(duì)吧?是2022還是2011收到的32萬(wàn)?
2022-04-21
是固定資產(chǎn)清理的吧
2022-04-20
你好。正在解答中,請(qǐng)稍等
2022-03-29
你好,1、發(fā)生銷(xiāo)售退回,要做紅沖收入的,所以減去200;2、答案2中最后%2B300%2B100,這就是考慮了出售固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的處置損益,計(jì)算答案3利潤(rùn)總額,只需用答案2營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加減營(yíng)業(yè)外收支即可,所以無(wú)誤;3、答案無(wú)誤,你如果對(duì)哪個(gè)損益類(lèi)有疑問(wèn),可以單列出來(lái)。4、遞延所得稅收益=遞延所得稅負(fù)債的減少額%2B遞延所得稅資產(chǎn)的增加額,所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅收益-遞延所得稅費(fèi)用,謝謝。
2020-08-21
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