你好,同學(xué),是這樣的

你好,請問我這固定資產(chǎn)清理這樣做對不:1轉(zhuǎn)入清理時,借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2收到清理貨款:借現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費增值稅(銷項稅):3,虧損時;借營業(yè)外支出,貸固資清理,這樣對嗎,我申報增值稅時,固定資產(chǎn)清理收到的款與收入合并申報了,現(xiàn)在導(dǎo)致財務(wù)報表年度營業(yè)額與增值稅報表上累計營業(yè)額不一致,請問怎么修改
一般納稅人企業(yè)銷售給個人二手車,開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,如果按照一般計稅方法計稅,填附表一銷售貨物13%那欄,稅額正確可是主表收入和賬上收入不一致啊,做賬走固定資產(chǎn)清理,最后結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入,怎么理解?
一般納稅人單位出售二手車收取1萬元,會計處理計入固定資產(chǎn)清理,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,申報增值稅時按照1/1.13計入銷售額,并計算銷項稅額,請問是否這樣處理
老師您好,請問貨物運輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價合計金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89,請問老師,我在申報填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數(shù)?蟹蟹
老師您好,請問貨物運輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價合計金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89, 我做的分錄如下:我查到的折舊表,該固定資產(chǎn)原值是59829.06,累計折舊56837.61, 借:固定資產(chǎn)清理 2991.45 累計折舊 56837.61 貸:固定資產(chǎn) 59829.06 借: 庫存現(xiàn)金 15000 貸:固定資產(chǎn)清理 15000/1.13=13274.34 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1725.66 借:固定資產(chǎn)清理 10282.89 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10282.89 請問老師,我在申報填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數(shù)?蟹蟹
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費用能抵扣嗎?
老師,2022年的財務(wù)報表上傳錯了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。
幫看下本年利潤這里圈的這個是怎么加減的
見索即付保函與一般保函的區(qū)別是什么?什么樣對企業(yè)最有利?
老師,企業(yè)在其他省份租賃的房屋作為辦公室,租賃房租的發(fā)票可以作為企業(yè)所得稅抵扣嗎
實際工作中需要錄入原始憑證嗎?
混凝土公司處理了2張使用過的攪拌車,由二手車交易市場開具了二手車銷售發(fā)票,報稅時按13%稅率申報了收入,請問下怎么做會計分錄
企業(yè)報稅都是在電子稅務(wù)局對嗎?領(lǐng)導(dǎo)讓登錄金稅三期什么東西?
一般保函與履約保函的區(qū)別
老師,小規(guī)模電商沒有成本發(fā)票,用人工工資做為成本可以嗎,季報20-30萬,工資1-2萬這樣合理嗎?
申報增值稅時的銷售額和會計報表收入有差異(最終計入營業(yè)外支出),這個有沒有影響
你好,同學(xué),這個是正常的
增值稅的收入和會計報表的收入對不上,也就是增值稅銷售收入和企業(yè)所得稅銷售收入不對應(yīng)
同學(xué),這個是存在的,沒有問題