你好 不能的,以前小規(guī)模時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)專票不能抵扣??
一般納稅人公司,前幾個(gè)月給客戶開了一張專票,現(xiàn)在客戶說之前的開票資料不齊全,他們那邊不能報(bào)銷,叫我紅沖再重新開一張。我是直接開一張負(fù)數(shù)專票再重新開一張正確的專票嗎?
小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票由3%降到1%?之前開出發(fā)票是3%,9月底開票系統(tǒng)自動(dòng)變1%。10月要沖紅重開3%的發(fā)票嗎
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚郏悇?wù)上能說通嗎?因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
小規(guī)模公司,8月份開了普票4萬元,9月份重開發(fā)票3萬元,現(xiàn)在要求再開一張6萬元的專票。請(qǐng)問之前8月份開的4萬元發(fā)票可以沖紅嗎?會(huì)有其他影響嗎?
10月前公司小規(guī)模,11月升級(jí)為一般納稅人開的專票,現(xiàn)在客戶要求8-9月的發(fā)票重新開專票,可以把之前的紅沖再重開發(fā)票嗎?重開之前8-9月的,專票能抵扣嗎
老師,請(qǐng)問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個(gè)季度開票35萬,個(gè)稅怎么交?如何計(jì)算?
董孝彬老師好!請(qǐng)教您,設(shè)備貨款做融資租賃。租賃物成本200萬,租金總額(本金+利息)290萬,交印花稅是用成本金額還是租金總額呢?謝謝老師!
庫(kù)存商品減少,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計(jì)算了?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫(kù)存商品有125萬,實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫(kù)存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
原來用小規(guī)模身份報(bào)過稅 這樣小規(guī)模身份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣? 國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào)規(guī)定:納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入,未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 依據(jù)上述規(guī)定,如果貴公司未取得收入,未按照銷售額和征收率繳納稅款,這樣情況才可以抵扣?