如果你稅務(wù)局那邊不允許你開3%的需要。
小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票由3%降到1%?之前開出發(fā)票是3%,9月底開票系統(tǒng)自動(dòng)變1%。10月要沖紅重開3%的發(fā)票嗎
小規(guī)模納稅3月開具增值稅專用發(fā)票20萬(wàn)元1%稅費(fèi),4月沖紅重開了,需要1%的稅率。增值稅申報(bào)怎么報(bào)
老師,我公司3月份屬于小規(guī)模納稅人開具了1%的銷項(xiàng)發(fā)票,6月份登記為一般納稅人,7月紅沖了3月開的1%發(fā)票(稅務(wù)系統(tǒng)帶不出來紅沖的稅額),重新開具9%發(fā)票,重開的9%發(fā)票又重新產(chǎn)生了納稅義務(wù)嗎?產(chǎn)生的納稅義務(wù)話稅額能否相互抵消?
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人1月發(fā)票要沖紅,可以直接作廢,3月重開嗎
10月前公司小規(guī)模,11月升級(jí)為一般納稅人開的專票,現(xiàn)在客戶要求8-9月的發(fā)票重新開專票,可以把之前的紅沖再重開發(fā)票嗎?重開之前8-9月的,專票能抵扣嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
對(duì)方也可以抵扣是嗎
你好,對(duì)方是可以抵扣的。