久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

小規(guī)模納稅3月開具增值稅專用發(fā)票20萬元1%稅費,4月沖紅重開了,需要1%的稅率。增值稅申報怎么報

2021-07-03 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-03 18:08

你好,第一欄和第二欄填寫20萬就可以。 20萬是不含增值稅的吧, 然后減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,第一欄和第二欄填寫20萬就可以。 20萬是不含增值稅的吧, 然后減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2021-07-03
同學(xué)你好,這種情況的話,需要到稅務(wù)局報稅大廳窗口進行非正常申報處理的。穩(wěn)妥起見,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,或者熱線電話12366確認一下,謝謝。
2021-07-03
同學(xué),您好! 按1%的稅額倒推可以紅沖的銷售額,然后填差額 這個需要去大廳申報的 沒申報嗎,今天最后一天了 希望可以幫到你
2022-07-15
你好,在1%的那一欄填沖紅金額,在5月重新開票的對應(yīng)稅率那一欄填寫相應(yīng)金額就可以了
2021-06-08
你好,1.本月需要交增值稅10*1% 2.本月需要交增值稅50*1%
2021-10-08
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×