您好,對(duì)的哦,福利費(fèi)是一起申報(bào)個(gè)稅的
老師,中秋節(jié)給員工的1000塊過節(jié)費(fèi)當(dāng)時(shí)并入工資一起發(fā)放了,賬務(wù)處理做的是借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,請(qǐng)問需要做賬務(wù)調(diào)整嗎?
老師,工資沒有做計(jì)提,發(fā)放工資時(shí),借:管理費(fèi)用 貨:工資還是應(yīng)付職工薪酬呢?謝謝!
端午節(jié)給員工發(fā)200過節(jié)費(fèi)怎么做賬?工資里也要做進(jìn)去嗎?計(jì)提并發(fā)放過節(jié)費(fèi)我是這么做的:借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那工資表里的怎么做呢?
老師好!老師,公司中秋節(jié)發(fā)過節(jié)費(fèi),應(yīng)發(fā)工資是20000元,實(shí)發(fā)工資是20600元(加了過節(jié)費(fèi)),計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用—工資20600 貨:應(yīng)付職工薪酬—工資20600 對(duì)嗎?謝謝!
董孝彬老師好!請(qǐng)教您:員工工資總額是39200元,計(jì)提工資,個(gè)稅,社保分錄如下: 借:管理費(fèi)用—工資30746.28 管理費(fèi)用—工資8453.72(計(jì)提個(gè)稅)8453.72 貨:應(yīng)付職工薪酬—工資39200 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)1349.44 管理費(fèi)用—醫(yī)保費(fèi)771.34 貨:應(yīng)討職工薪酬—社保費(fèi)1349.44 應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保費(fèi)771.34以上賬務(wù)處理對(duì)嗎?謝謝老師!
老師,這題ncf6殘值需要乘以(1-25%)嗎,老是搞不清楚什么時(shí)候抵稅什么時(shí)候不抵
老師好,請(qǐng)問我公司付項(xiàng)目成本,只是按合同掛賬,請(qǐng)問稅金應(yīng)該怎么記賬(對(duì)方公司未開票)
老師,外購商品贈(zèng)送客戶,可不可以不視同銷售,看作是個(gè)人消費(fèi),不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)生時(shí)直接記入借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)(業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)),貸:銀行存款,企稅按業(yè)務(wù)招待費(fèi)或宣傳費(fèi)扣除比例扣除。
總包企業(yè),給施工隊(duì)代發(fā)農(nóng)民工工資,工資過萬但不交個(gè)稅,施工隊(duì)不修改工資表不提供那納稅申報(bào)表,這種情況對(duì)總包企后續(xù)稽查有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,總包企業(yè)會(huì)被罰款嗎
老師,請(qǐng)問勞動(dòng)法規(guī)定的員工月出勤天數(shù)不能超過多少
個(gè)人稅務(wù)局開勞務(wù)票可以嗎 要交稅嗎
老師 就是之前個(gè)客戶開出去得票20萬 然后 只有15萬收回來了 現(xiàn)在人家意思是 剩下的5萬 只給支付5*70% 那么我現(xiàn)在怎么開發(fā)票把不支付的30% 沖了
老師 其他應(yīng)付款貸方正數(shù)是代表公司差別人錢是不
請(qǐng)問老師企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額是指資產(chǎn)負(fù)債表上面的負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)嗎
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
謝謝老師!老師,個(gè)稅己申報(bào)了,忘記加600元申報(bào)個(gè)稅,怎么辦呀。
您好,沒事兒,不急哈,12月15日前申報(bào)個(gè)稅把這個(gè)600補(bǔ)上,現(xiàn)在是累計(jì)預(yù)扣,不影響個(gè)稅金額
謝謝老師!好的
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~