您好,對的哦,福利費是一起申報個稅的

老師,中秋節(jié)給員工的1000塊過節(jié)費當(dāng)時并入工資一起發(fā)放了,賬務(wù)處理做的是借:管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,請問需要做賬務(wù)調(diào)整嗎?
老師,工資沒有做計提,發(fā)放工資時,借:管理費用 貨:工資還是應(yīng)付職工薪酬呢?謝謝!
端午節(jié)給員工發(fā)200過節(jié)費怎么做賬?工資里也要做進去嗎?計提并發(fā)放過節(jié)費我是這么做的:借:管理費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那工資表里的怎么做呢?
老師好!老師,公司中秋節(jié)發(fā)過節(jié)費,應(yīng)發(fā)工資是20000元,實發(fā)工資是20600元(加了過節(jié)費),計提工資: 借:管理費用—工資20600 貨:應(yīng)付職工薪酬—工資20600 對嗎?謝謝!
董孝彬老師好!請教您:員工工資總額是39200元,計提工資,個稅,社保分錄如下: 借:管理費用—工資30746.28 管理費用—工資8453.72(計提個稅)8453.72 貨:應(yīng)付職工薪酬—工資39200 計提社保 借:管理費用—社保費1349.44 管理費用—醫(yī)保費771.34 貨:應(yīng)討職工薪酬—社保費1349.44 應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保費771.34以上賬務(wù)處理對嗎?謝謝老師!
老師,公章上面的號碼,是工商注冊號,這個公章是假的嗎
郭老師,退出去重新登錄幾次了都這樣,是不是別的什么問題
老師,我們從代賬公司接回來的固定資產(chǎn)有200多萬,但是這個都是不存在的,如果沖掉,稅務(wù)有什么風(fēng)險嗎
你好,請問公司購買兩臺手機老板自己用,已經(jīng)開發(fā)票在公司,一臺手機我入的辦公費,另外一臺做在哪個科目里合適呢?
事業(yè)單位購買毛坯的辦公用房及其土地,分兩批支付,第一期計入在建工程,第二期計入在建工程還是固定資產(chǎn),第一期記賬對嗎
老師,稅務(wù)局里我的待辦里沒有事項名稱就是這個月什么稅都不用交是吧
資助大學(xué)生,是公司資助還是個人資助比較好。公司資助的話開證明,對公司有什么好處
生產(chǎn)企業(yè)籌建期給車間買的溫度計,護目鏡等賬務(wù)處理
老師,9月份公積基數(shù)調(diào)整,有一個員工的沒有更改過來,個人部分多扣了80元,當(dāng)時9月份工資已經(jīng)發(fā)了,所以只能放在10月份工資里面,9月份做賬我按扣款金額做的所以差額是80元,現(xiàn)在我做10月份的賬,怎么做這個調(diào)整分錄?多扣的已經(jīng)放在10月份工資,已經(jīng)發(fā)放了
研發(fā)領(lǐng)用原材料是否進行稅轉(zhuǎn)出
謝謝老師!老師,個稅己申報了,忘記加600元申報個稅,怎么辦呀。
您好,沒事兒,不急哈,12月15日前申報個稅把這個600補上,現(xiàn)在是累計預(yù)扣,不影響個稅金額
謝謝老師!好的
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~