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Q

老師,工資沒有做計提,發(fā)放工資時,借:管理費用 貨:工資還是應(yīng)付職工薪酬呢?謝謝!

2022-10-12 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-12 17:15

同學(xué)你好 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶6084 追問 2022-10-12 17:26

謝謝老師!老師,從公戶轉(zhuǎn)備用金給出納,做記賬憑證時,銀行回單與出納的備用金收據(jù)能歸類在同一張憑證上嗎? 借:其他應(yīng)收款—張三 貸:銀行存款對嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-10-12 17:31

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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