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老師,工資沒有做計提,發(fā)放工資時,借:管理費用 貨:工資還是應付職工薪酬呢?謝謝!

2022-10-12 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-12 17:15

同學你好 借管理費用 貸應付職工薪酬

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快賬用戶6084 追問 2022-10-12 17:26

謝謝老師!老師,從公戶轉備用金給出納,做記賬憑證時,銀行回單與出納的備用金收據能歸類在同一張憑證上嗎? 借:其他應收款—張三 貸:銀行存款對嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-10-12 17:31

同學你好 對的 是這樣的

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同學你好 借管理費用 貸應付職工薪酬
2022-10-12
您好,計提工資的分錄就是這個,二級科目一般都是工資,社保費就是社保費、福利費就是福利費,這是規(guī)定,沒有管理費用—應付職工薪酬這種科目 借:管理費用—工資 銷售費用—工資 貸:應付職工薪酬—職工工資
2020-12-15
您好 資產負債表里面的應付職工薪酬是每個月月末計提的工資 單位部分社保費 單位部分公積金等 應付職工薪酬下二級科目的余額匯總填在資產負債表應付職工薪酬欄次
2024-03-18
您好同學,需要我來為您解答嗎?
2025-03-29
您好,對的哦,福利費是一起申報個稅的
2023-11-29
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