正常做賬管理費(fèi)用
老師,我們公司裝修房子,有個(gè)工程項(xiàng)目的質(zhì)保到期了,我們應(yīng)該支付給對方5000的質(zhì)保金,但是對方按的閥門壞了,扣了1000.我們實(shí)際支付4000元的質(zhì)保金就可以!那么對方應(yīng)該給我們開5000的發(fā)票還是4000得發(fā)票呢,我們之前都是,把工程款直接抵了質(zhì)保金了,所以對方還缺我們5000的質(zhì)保金沒開發(fā)票,但現(xiàn)在我們支付給對方4000元
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
老師,我們公司付給了對方收開發(fā)票的稅點(diǎn)900元,但對方不會給我們開這900元的的發(fā)票,那我這900元一直掛在應(yīng)付賬款借方,這個(gè)要怎么做平?
老師好!前任會計(jì)把庫存多入了!老師好!我們支付了一筆保險(xiǎn)錢,但是對方給我們少開了275元發(fā)票,下一月份給我們再開275元發(fā)票,那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬?
老師好!我們支付了一筆保險(xiǎn)錢,但是對方給我們少開了275元發(fā)票,下一月份給我們再開275元發(fā)票,那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬?
老師,請問房屋被征遷了但是補(bǔ)償款一直沒到,是不是賬上也需要先將固定資產(chǎn)清理掉
給船員上保險(xiǎn)應(yīng)計(jì)入什么科目呢
那我現(xiàn)在可以叫他本直接還款至公司的基本戶嗎,這樣處理可以么?
老師,單位員工參加社保3年了,中間斷交1年,現(xiàn)在再交社保,失業(yè)保險(xiǎn)年限可以累計(jì)么?
你好,計(jì)提工資時(shí)已附工資表,實(shí)發(fā)工資時(shí)需要附工資表嗎?
老師您好,登陸外地電子稅務(wù)局預(yù)繳稅款,可以綁定非外地的對公賬戶扣稅嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅雙方都要交嗎
營業(yè)證號,生產(chǎn)許可證號,企業(yè)代碼證號,國稅登記證號,這些在哪找
#提問#滴滴打車全電發(fā)票(旅客運(yùn)輸服務(wù))并備注出行人身份信息,出發(fā)地及到達(dá)地,交通工具類型等備注信息,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣以及稅前扣除嗎
老師,農(nóng)夫山泉的商品分類名稱是軟飲料吧!還有那個(gè)電解質(zhì)飲料屬于哪類
企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,它屬于這個(gè)月的。
,借管理費(fèi)用 借:進(jìn)項(xiàng)稅 借其他應(yīng)收款—公司名稱貸銀行存款4000 下月收到200發(fā)票:借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款 我這么做對不對??!
肯定不對呀,你管理費(fèi)用做了兩次能對嗎?
我這么做有問題嗎?
沒有問題的,可以的。
上面圖發(fā)錯(cuò)了,下面這個(gè)圖看下應(yīng)該可以嗎?
上面圖片里面的就可以啊。
下面這個(gè)圖片不對呀。
能不能講一下下面圖錯(cuò)哪里了?
你管理費(fèi)用多做了,重復(fù)做了兩次。
沒有發(fā)現(xiàn)問題嗎?你看一下你的管理費(fèi)用應(yīng)該是多少,不應(yīng)該是發(fā)票上面的不含稅金額,兩個(gè)份發(fā)票加起來,你看一下你的是多少。
我金額分開做的??!只是說做到2個(gè)月里面了!
那你這個(gè)沒有符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制來做賬的。
那咋辦呢?
那這個(gè)跟預(yù)付了款,下月收到發(fā)票做賬一樣的嗎?
預(yù)付,如果你是提前支付的 我沒有發(fā)生,可以這么做,但是這個(gè)月業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎?你還有其他的什么問題嗎?
謝謝老師!
不用客氣 工作愉快