可先根據(jù)收到的原材料,做暫估分錄
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師從供應(yīng)商那里買的材料,沒有開發(fā)票,就確認(rèn)了應(yīng)付賬款,現(xiàn)在來發(fā)票了,進(jìn)項(xiàng)稅我怎么做賬呀
我們有一筆貨款還未支付,之前就掛在應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在對(duì)方開了發(fā)票來,但是我們實(shí)際也未支付,怎么入賬呢?我想把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付票據(jù),但是我們又沒有開匯票啊什么的給人家……
公司購買材料貨款已付發(fā)票未到,以前付款的時(shí)候走的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在確認(rèn)發(fā)票已經(jīng)收不回來了,需要怎樣做分錄,而且是以前年度的
購買商品 貨到了 付錢了 發(fā)票還沒來 怎么記賬 是不是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 來了發(fā)票就是 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
購買的材料,支付了款項(xiàng),貨也來了,就是么有開發(fā)票,是發(fā)票來了在確認(rèn)成本嗎,現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
這是實(shí)際的金額,已經(jīng)沒事了,就等發(fā)票了,之前代賬的就做的這種的賬,
應(yīng)付賬款余額負(fù)30萬,
收票,再做相反分錄,再做有票的分錄
不用轉(zhuǎn)到庫存是吧
不用了,只做這二個(gè)分錄即可
收到票做借應(yīng)付貸成本就行了吧
收到票做借應(yīng)付貸成本,也行
什么情況下轉(zhuǎn)庫存呢
產(chǎn)品完工后轉(zhuǎn)庫存。如果要轉(zhuǎn)庫存,收票后不能做貸成本
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!