可以的,可以這么做的。
老師,付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒有開發(fā)票來,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。后期供應(yīng)商開發(fā)票來了,借:庫存商品,借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款。是這樣掛賬嗎?
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 發(fā)票回來要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來7元 不影響所得稅和庫存?
購買商品 貨到了 付錢了 發(fā)票還沒來 怎么記賬 是不是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 來了發(fā)票就是 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
老師,購買庫存商品回來,已經(jīng)支付了,可以直接 借:庫存商品 貸:銀行存款嗎 還是要這樣做? 入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,我是新手,采購和銷售貨物,用以下這種方式記賬,是正確的嗎。? 采購商品: ①商品入庫到貨了的付款的采購 記賬方式 借:庫存商品 貸:銀行存款 ②商品到貨了或者代發(fā)了,但是還未付款的記賬方式 借:庫存商品 貸:應(yīng)付貨款 后續(xù)付了貨款: 借:應(yīng)付貨款 貸:銀行存款 ———— 銷售商品: ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品 ②商品賣完,但是暫未收到錢的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品 等收到貨款了再繼續(xù)做上一筆賬務(wù): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時(shí)候這個(gè)并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改
添加辦稅人員,開票員,點(diǎn)擊確定后,出來的二維碼是法人掃碼嗎
老師,你好,新成立的公司半年了還沒有及時(shí)到稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記,且已經(jīng)有資金流入銀行賬戶,這種情況現(xiàn)在辦理稅務(wù)登記會(huì)著罰款或者其他什么處罰嗎
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時(shí)候這個(gè)并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改
老師,發(fā)票既有貨款又有服務(wù)費(fèi),我轉(zhuǎn)賬是 時(shí)應(yīng)該怎么備注
老師,同一公司同時(shí)開展外貿(mào)出口和生產(chǎn)出口可以嗎?
材料供應(yīng)商給我們開13點(diǎn)專票收10點(diǎn),然后開普票的話就不收稅點(diǎn),我們是一般納稅人,怎么計(jì)算合適不合適
我們公司幫個(gè)體戶代銷,就是我們幫他賣掉1輛車,開了票給終瑞,錢進(jìn)我們公司然后扣除稅費(fèi)等返款給他,這種怎么做帳?
商務(wù)部沒有稅號發(fā)票可以開具嗎?
老師,問下,公司是一般納稅人,它購買的新車,會(huì)計(jì)分錄怎么做,車輛購置稅可以抵扣么?
你也可以先暫估入庫,后期發(fā)票到了再調(diào)整。
可以先下預(yù)付賬款 再往回沖嗎
對的,可以這么做的。