你好 差異是怎樣產(chǎn)生的?

請(qǐng)問(wèn)下,沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),申報(bào)時(shí)填的收入會(huì)影響增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)賬面的未交增值稅和申報(bào)表經(jīng)常有1 至5分或多或少的誤差怎么辦?賬面和增值稅納稅申報(bào)表金額必須一致嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前會(huì)計(jì)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但實(shí)際一直都沒(méi)有銷(xiāo)售?后面幾個(gè)月增值稅申報(bào)表一直有留抵稅額這個(gè)會(huì)有影響嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下銷(xiāo)項(xiàng)稅額和增值稅申報(bào)表的稅額有誤差有影響嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅申報(bào)表里面的全面進(jìn)項(xiàng)金額,和明細(xì)賬表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額金額不一致,是什么導(dǎo)致的?有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,這個(gè)會(huì)影響嗎?年底結(jié)轉(zhuǎn)一次增值稅進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)購(gòu)入原木按10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是為什么?
老師你好,想問(wèn)下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會(huì)給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒(méi)有現(xiàn)金所以另一個(gè)公司給的現(xiàn)金,而且每個(gè)月公司也會(huì)已工資形式補(bǔ)過(guò)來(lái),因?yàn)楣緵](méi)有錢(qián)之前都是跟這個(gè)公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個(gè)公司工資單里面有扣500員工工資,因?yàn)檫@1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個(gè)現(xiàn)金1000要不要公司單獨(dú)記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車(chē)出了事故,收到了一筆50萬(wàn)的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫(xiě)
我們公司主營(yíng)是銷(xiāo)售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開(kāi)票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開(kāi)票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?


入賬按照發(fā)票數(shù)據(jù)錄入,申報(bào)增值稅報(bào)表按照利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)額總計(jì)收入來(lái)計(jì)算稅金的,所以導(dǎo)致有點(diǎn)誤差,比如直接拿營(yíng)業(yè)收入乘以稅率得到稅額直接填入申報(bào)表了,還有另外一個(gè)部分是未開(kāi)票收入的,也會(huì)有影響稅額的。
要是咱人為的錯(cuò)誤,那得這個(gè)需要調(diào)整。有影響。
如果是系統(tǒng)自動(dòng)的,比如四舍五入的差異,這樣差異沒(méi)事。
好的謝謝
客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。