你好 差異是怎樣產(chǎn)生的?
請問下,沒有開銷項,申報時填的收入會影響增值稅嗎?
老師,請問賬面的未交增值稅和申報表經(jīng)常有1 至5分或多或少的誤差怎么辦?賬面和增值稅納稅申報表金額必須一致嗎?
老師,請問我們之前會計認(rèn)證進(jìn)項稅額,但實際一直都沒有銷售?后面幾個月增值稅申報表一直有留抵稅額這個會有影響嗎?
老師請問一下銷項稅額和增值稅申報表的稅額有誤差有影響嗎
請問老師,增值稅申報表里面的全面進(jìn)項金額,和明細(xì)賬表里面的進(jìn)項稅額金額不一致,是什么導(dǎo)致的?有進(jìn)項加計扣除,這個會影響嗎?年底結(jié)轉(zhuǎn)一次增值稅進(jìn)項銷項
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
入賬按照發(fā)票數(shù)據(jù)錄入,申報增值稅報表按照利潤表的營業(yè)額總計收入來計算稅金的,所以導(dǎo)致有點誤差,比如直接拿營業(yè)收入乘以稅率得到稅額直接填入申報表了,還有另外一個部分是未開票收入的,也會有影響稅額的。
要是咱人為的錯誤,那得這個需要調(diào)整。有影響。
如果是系統(tǒng)自動的,比如四舍五入的差異,這樣差異沒事。
好的謝謝
客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。