你好,會(huì)影響增值稅的 無票收入,也需要交增值稅。

請(qǐng)問下,沒有開銷項(xiàng),申報(bào)時(shí)填的收入會(huì)影響增值稅嗎?
老師好,我公司因?yàn)闆]有收入沒有銷項(xiàng),從注冊(cè)到現(xiàn)在都是零申報(bào)增值稅,其實(shí)有進(jìn)項(xiàng),在報(bào)稅的時(shí)候不填寫進(jìn)項(xiàng)那張表可以嗎,會(huì)影響將來有收入再抵扣嗎
老師,請(qǐng)問一下,這個(gè)月確認(rèn)的收入,下個(gè)月開票,對(duì)增值稅申報(bào)有影響嗎?
老師,我們有可以直接抵扣的進(jìn)項(xiàng),比如火車票代扣代繳增值稅,但是目前沒有收入是籌建期增值稅都是0申報(bào)沒填進(jìn)項(xiàng)。我想問的是,這些進(jìn)項(xiàng)以后等有收入了再申報(bào)增值稅的時(shí)候填進(jìn)去,是否有影響?
老師請(qǐng)問一下銷項(xiàng)稅額和增值稅申報(bào)表的稅額有誤差有影響嗎
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


那0申報(bào),那些收入都填0就行是吧?
你好是的,填寫零就可以啊。
那填綜合所得收入按工資填可以嗎
你好不可以的。 申報(bào)的時(shí)候也不是工資
昨天已經(jīng)申報(bào)了,那還能重新改嗎?
去稅務(wù)局那邊修改。
在自然人稅收管理繳費(fèi)客戶端報(bào)的綜合所得不是報(bào)的個(gè)稅嗎?
之前有老師說過跟公司稅收沒關(guān)系啊。難道是錯(cuò)的?
是的 是工資個(gè)稅 也有生產(chǎn)經(jīng)營所得
難道錯(cuò)了嗎?有點(diǎn)不理解
你好,你要更正增值稅還是個(gè)稅。
自然人稅收管理系統(tǒng)里申報(bào)的綜合所得是報(bào)個(gè)稅吧?
你好是的,申報(bào)的是工資,個(gè)稅 也有可能是生產(chǎn)經(jīng)營所得。
就是這個(gè)。那只能在重新改了對(duì)嗎?
那你們平臺(tái)老師講得都不一樣啊
你申報(bào)的有錯(cuò)誤嗎?
之前一直是0,后面說是薪資不能0申報(bào)。所以填了數(shù)字。申報(bào)后是應(yīng)交繳稅為0
發(fā)了工資嗎?你零申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了什么提示?