你好,會影響增值稅的 無票收入,也需要交增值稅。
請問下,沒有開銷項,申報時填的收入會影響增值稅嗎?
老師好,我公司因為沒有收入沒有銷項,從注冊到現(xiàn)在都是零申報增值稅,其實有進項,在報稅的時候不填寫進項那張表可以嗎,會影響將來有收入再抵扣嗎
老師,請問一下,這個月確認的收入,下個月開票,對增值稅申報有影響嗎?
老師,我們有可以直接抵扣的進項,比如火車票代扣代繳增值稅,但是目前沒有收入是籌建期增值稅都是0申報沒填進項。我想問的是,這些進項以后等有收入了再申報增值稅的時候填進去,是否有影響?
老師請問一下銷項稅額和增值稅申報表的稅額有誤差有影響嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個發(fā)放股利怎么去算利潤留存率?
老師,A公司跟B公司一直有經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來,A公司以付工程款形式付款600萬給B公司,然后讓B公司以退款方式轉(zhuǎn)回給A公司,這樣操作對B公司有哪些影響?
那0申報,那些收入都填0就行是吧?
你好是的,填寫零就可以啊。
那填綜合所得收入按工資填可以嗎
你好不可以的。 申報的時候也不是工資
昨天已經(jīng)申報了,那還能重新改嗎?
去稅務(wù)局那邊修改。
在自然人稅收管理繳費客戶端報的綜合所得不是報的個稅嗎?
之前有老師說過跟公司稅收沒關(guān)系啊。難道是錯的?
是的 是工資個稅 也有生產(chǎn)經(jīng)營所得
難道錯了嗎?有點不理解
你好,你要更正增值稅還是個稅。
自然人稅收管理系統(tǒng)里申報的綜合所得是報個稅吧?
你好是的,申報的是工資,個稅 也有可能是生產(chǎn)經(jīng)營所得。
就是這個。那只能在重新改了對嗎?
那你們平臺老師講得都不一樣啊
你申報的有錯誤嗎?
之前一直是0,后面說是薪資不能0申報。所以填了數(shù)字。申報后是應(yīng)交繳稅為0
發(fā)了工資嗎?你零申報的時候出現(xiàn)了什么提示?