你好,會(huì)影響增值稅的 無票收入,也需要交增值稅。
請(qǐng)問下,沒有開銷項(xiàng),申報(bào)時(shí)填的收入會(huì)影響增值稅嗎?
老師好,我公司因?yàn)闆]有收入沒有銷項(xiàng),從注冊(cè)到現(xiàn)在都是零申報(bào)增值稅,其實(shí)有進(jìn)項(xiàng),在報(bào)稅的時(shí)候不填寫進(jìn)項(xiàng)那張表可以嗎,會(huì)影響將來有收入再抵扣嗎
老師,請(qǐng)問一下,這個(gè)月確認(rèn)的收入,下個(gè)月開票,對(duì)增值稅申報(bào)有影響嗎?
老師,我們有可以直接抵扣的進(jìn)項(xiàng),比如火車票代扣代繳增值稅,但是目前沒有收入是籌建期增值稅都是0申報(bào)沒填進(jìn)項(xiàng)。我想問的是,這些進(jìn)項(xiàng)以后等有收入了再申報(bào)增值稅的時(shí)候填進(jìn)去,是否有影響?
老師請(qǐng)問一下銷項(xiàng)稅額和增值稅申報(bào)表的稅額有誤差有影響嗎
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
老師你好!一般納稅人,收購(gòu)廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項(xiàng)
會(huì)員充值及消費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們老板他分別跟6個(gè)人合伙了6個(gè)項(xiàng)目,倉(cāng)庫(kù)共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個(gè)服裝廠開成本錢,還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開票,退貨呢就供應(yīng)商,那個(gè)服裝廠自己消化了,我們只會(huì)付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開開,但是送貨單不分開,送貨單開一起,入同一倉(cāng)庫(kù),這個(gè)會(huì)有事嗎? 比如有個(gè)運(yùn)營(yíng)工作12000,在其中2個(gè)公司服務(wù),這個(gè)運(yùn)營(yíng)的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請(qǐng)教一下個(gè)體戶7月開了45萬的發(fā)票,第三季度申報(bào)需要交稅嗎
這個(gè)月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄啊?
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財(cái)務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財(cái)務(wù)部只有我一個(gè)出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)500萬,實(shí)繳注冊(cè)資本50萬,未分配利潤(rùn)-620萬,個(gè)人所得稅繳納多少?
那0申報(bào),那些收入都填0就行是吧?
你好是的,填寫零就可以啊。
那填綜合所得收入按工資填可以嗎
你好不可以的。 申報(bào)的時(shí)候也不是工資
昨天已經(jīng)申報(bào)了,那還能重新改嗎?
去稅務(wù)局那邊修改。
在自然人稅收管理繳費(fèi)客戶端報(bào)的綜合所得不是報(bào)的個(gè)稅嗎?
之前有老師說過跟公司稅收沒關(guān)系啊。難道是錯(cuò)的?
是的 是工資個(gè)稅 也有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
難道錯(cuò)了嗎?有點(diǎn)不理解
你好,你要更正增值稅還是個(gè)稅。
自然人稅收管理系統(tǒng)里申報(bào)的綜合所得是報(bào)個(gè)稅吧?
你好是的,申報(bào)的是工資,個(gè)稅 也有可能是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
就是這個(gè)。那只能在重新改了對(duì)嗎?
那你們平臺(tái)老師講得都不一樣啊
你申報(bào)的有錯(cuò)誤嗎?
之前一直是0,后面說是薪資不能0申報(bào)。所以填了數(shù)字。申報(bào)后是應(yīng)交繳稅為0
發(fā)了工資嗎?你零申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了什么提示?