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老師,現(xiàn)在可以改三季度憑證嗎?改了的話,第三季度財報跟稅局申報的就會不一致可以嗎?第四季度就會一致了呢

2023-11-23 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-23 17:13

你好,你賬上修改了,你申報給稅務局的也得修改。

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快賬用戶3355 追問 2023-11-23 17:16

中間季度報表不一致也不可以嗎老師,第四季度是會一致的,是在10月份沖銷之前的錯誤憑證嗎?費用發(fā)票錯入庫存商品并結轉部分成本了,這種的怎么修改?

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齊紅老師 解答 2023-11-23 17:16

萬一查賬查到,需要你們寫說明,而且需要改正。

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快賬用戶3355 追問 2023-11-23 17:24

現(xiàn)在是庫存商品科目有余額,應該是入賬管理費用-勞務費,錯入到庫存商品科目了,那我10月直接借管理費用-勞務費借庫存商品紅字沖銷可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-23 17:25

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3355 追問 2023-11-23 17:28

老師,我之前三季度改了一點往來科目的數(shù)據(jù),沒有影響利潤表數(shù)據(jù),只影響資產(chǎn)負債表可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-23 17:29

最好不要這么做的。

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快賬用戶3355 追問 2023-11-23 17:37

就是有兩筆企業(yè)微信收款的,暫時沒有開票還沒有申報收入,先掛其他應付款-財付通科技可以嗎。老師,企業(yè)微信收到款借:其他應付款-財付通科技,貸:應收賬款 -客戶,企業(yè)微信提到銀行公戶借:銀行存款,貸:其他應付款-財付通科技,這樣做對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-23 17:40

把這個其他應付款改成其他貨幣資金。

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快賬用戶3355 追問 2023-11-23 17:43

,企業(yè)微信收到款借:其他貨幣資金-企業(yè)微信,貸:應收賬款 -客戶,企業(yè)微信提到銀行公戶借:銀行存款,貸:企業(yè)貨幣資金,這樣做嗎?

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快賬用戶3355 追問 2023-11-23 17:44

那申報未開票收入時怎么做憑證

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齊紅老師 解答 2023-11-23 17:44

借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。

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快賬用戶3355 追問 2023-11-23 17:45

應收賬款借方和貸方就沖銷了是吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-23 17:47

對的,是的,是這個意思的。

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快賬用戶3355 追問 2023-11-23 17:49

這樣的話,其他貨幣資金有負數(shù)咋辦,

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齊紅老師 解答 2023-11-23 17:52

那貨幣資金怎么會出現(xiàn)負數(shù)?

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快賬用戶3355 追問 2023-11-24 10:09

就是之前開通了自動轉賬功能,當月開票入賬金額小于自動轉賬金額,就是付了,下個月就是平的,其他貨幣資金可以允許一個月是負數(shù)嗎老師?如果不行,我就需要在九月再增加其他貨幣資金借方金額,這樣資產(chǎn)負債表還是有一點變動,跟申報的不一致呢,可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-24 10:09

不可以做不了負數(shù),負數(shù)沒法支付。

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快賬用戶3355 追問 2023-11-24 10:11

那我就只有再做一筆憑證,借其他貨幣資金 貸應收賬款,提前把未開票收入憑證做了,就是修改了往來科目,跟申報不一致,不影響利潤表的可以吧

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齊紅老師 解答 2023-11-24 10:12

可以的,可以這么做。

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你好,你賬上修改了,你申報給稅務局的也得修改。
2023-11-23
對,你第四季度就按照正確的申報就行
2023-11-23
可以的,但需及時修正之前錯誤的申報,避免后續(xù)麻煩。調整后,在第四季度按正確數(shù)據(jù)報稅即可。記得保存好修改記錄。
2024-10-18
你好,學員,沒事的,可以第四季度申報繳納的
2022-11-29
最好去修改一下,你賬上和申報的一致
2023-09-15
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