你好,收不回來的,你可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出。
老師,請問一下應(yīng)收的款項分成兩部分轉(zhuǎn)賬了應(yīng)該如何過賬?比如:一筆應(yīng)收是30000。其中的一部分通過對公賬戶轉(zhuǎn)到我公司了,另一部分老板讓直接轉(zhuǎn)給另一個需要應(yīng)付的公司了,但是這個應(yīng)付的公司不給我們公司開票的,我的應(yīng)付里也是沒有掛這個應(yīng)付公司的,我想問一下這個要怎么處理,這個應(yīng)付的公司人家給我們有發(fā)過來四方協(xié)議的
老師,我想咨詢一下,我是銷售方,有幾個客戶有幾元到1千左右的應(yīng)收掛著賬,老板說讓我這邊直接做賬處理就好,我該怎么處理呢?分錄又該如何寫?
老師 我想問一下 從客戶那邊預(yù)收的錢,貨也已經(jīng)發(fā)了就是沒有開銷售發(fā)票 結(jié)果到現(xiàn)在一年以上了 對方公司都注銷了 那么我這邊應(yīng)該如何處理呢 不能一直掛在應(yīng)收賬款里面 這樣子屬于壞賬處理嗎
我這個是個體工商戶,9月份升級成為一般納稅人,這個個體的賬務(wù)處理我不會呢,分錄不會寫,最重要的是這個個體戶19年就做了稅務(wù)登記,一直到現(xiàn)在,也是有數(shù)據(jù)的,這,這,24年之前的幾年賬務(wù)還處理嗎?還有1月到8月的怎么下手呀,都是有數(shù)據(jù)的,都是隨便填寫的,我這還怎么接著弄呀,比如今年都一直申報這經(jīng)營所得的但是未繳納經(jīng)營所得稅,這個賬務(wù)怎么處理呢?還有每個月的減記扣除5000又怎么寫分錄呢
咨詢一下,從之前會計那邊交過來應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款有2家客戶,但我之前打電話問了供應(yīng)商,但對方說都清了,叫對方對賬單發(fā)過來,對方不理。那這2家公司要怎么操作。,可以直接調(diào)整嗎?要怎么操作,咨詢一下,預(yù)付賬款借方有掛賬,對方有說已清了,但沒有看到發(fā)票,應(yīng)付賬款貸方有掛賬,對方說已清了。這些該這么處理,還是說金額不大先不管。謝謝,咨詢一下,預(yù)付賬款借方有掛賬,查了之前的數(shù)據(jù)就是沒有發(fā)票。是購買水泥等,應(yīng)付賬款那是對方多開票的。這些要怎么做,分錄怎么寫
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?