同學(xué)您好,無票收入需要做無票申報(bào),需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額
通過第三方平臺(甲)實(shí)現(xiàn)的銷售貨款是第三方平臺收取,然后一個(gè)月跟我們結(jié)算一次?,F(xiàn)在需要我們直接開票給客戶(乙),那我們這邊怎么入賬。是否可以直接做賬 借:應(yīng)收帳款—甲 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額, 但是發(fā)票開的卻是乙 這樣的話 帳跟票 就 不一致了。 辛苦老師能夠解答一下了!
老師,我有個(gè)問題,就是我接賬的時(shí)候,前面會計(jì)做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款。但是我也不知道有沒有開發(fā)票,還是說開了發(fā)票已經(jīng)收款了。然后開發(fā)票是不是直接做借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額了。所以導(dǎo)致預(yù)收賬款一直存在。假如這個(gè)情況我應(yīng)該如何調(diào)整阿?要是說借應(yīng)收賬款 我還能預(yù)收沖應(yīng)收。現(xiàn)在不懂咋整了
老師,你好,我們公司開通了銀行的一項(xiàng)收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款,收入會直接到銀行)然后有筆錢,我們是一筆頭做的憑證是,借 銀行存款,貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 其中有一筆,在下月又開了發(fā)票,那么請問我應(yīng)該怎么操作處理。
請問老師,我司有一些很小的客戶,或通過支付寶1688購買產(chǎn)品的,對方一直沒要求開發(fā)票,一直在帳上掛差,那我能不能直接當(dāng)不開票處理做帳?直接做借:預(yù)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,也不做銷項(xiàng)稅
請問一下,公司老板從公司拿錢購買了商品,對方不給開票,我做賬這樣做的,借庫存商品貸記其他應(yīng)收款,公司把貨物銷售出去,給對方開票了,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。購買的商品老板說也不可能給開票了。就一直這樣暫估嗎?怎么處理是正確的,按照常理應(yīng)該有進(jìn)才有出吧
同一集團(tuán)下的兩個(gè)子公司合并,如果合并時(shí)被合并的公司還有沒抵扣的專用發(fā)票,這個(gè)到合并方怎么處理
老師您好!在這個(gè)經(jīng)營范圍之內(nèi)可以加上運(yùn)輸服務(wù)嗎?打算開運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開票13個(gè)稅點(diǎn)
老師 您好 我們有一份合同 對方是電子版形式 打印出來 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說不是小微企業(yè)后要補(bǔ)交六稅兩費(fèi)減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復(fù):2023年度超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費(fèi)不能享受減半優(yōu)惠,應(yīng)盡快補(bǔ)交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本涉稅信息報(bào)送的培訓(xùn),說有不知道怎么填的問問,填表說明我看了沒什么不會填的,但是我也不知道填的對不對,可以問問老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應(yīng)用于整個(gè)廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計(jì)提折舊時(shí)這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費(fèi)如何處理,另一種應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實(shí)際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分?jǐn)傊廉a(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎
您好老師:單位化驗(yàn)室購買的酸堿柜4個(gè)六千元需要做固定資產(chǎn)嗎?,不做固定資產(chǎn)有影響嗎?
郭老師,我想問一下,就是應(yīng)收賬款里面少了八百多塊錢,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個(gè)八百多呢?其他都沒有錯(cuò),就是應(yīng)收賬款這邊少了一個(gè)八百多,我要怎么調(diào)帳呢?
結(jié)息計(jì)入什么科目 怎么寫分錄
老師,我想請問一下,我們公司不是因?yàn)橥稑?biāo)的原因,這邊甲方需要我們注冊資本實(shí)繳到位,這個(gè)注冊資本必須是以股東的名義轉(zhuǎn)投資款進(jìn)去對嗎,比如說公司投入固定資產(chǎn),貨物呀,設(shè)備呀這些投入進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)該怎么算呀,還有就是本來資金現(xiàn)在有點(diǎn)不足,估計(jì)也只能過一下賬后要抽出來,這個(gè)以什么方式把錢拿出去比較安全,謝謝老師
我就是不想申報(bào),因?yàn)樯陥?bào)了到時(shí)如果人家要開票,我又要去申報(bào)紅字,而且申報(bào)紅字稅局還有可能要提供無票申報(bào)的資料和銷售的資料,麻煩
金額一般都不到,幾百到幾千
有收入,但沒有稅,會造成財(cái)務(wù)收入跟增值稅申報(bào)表收入不一致
好吧,那只能做無票收入
最好每年年底清一次無票收入