你好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做成本核算
麻煩在問您個問題,集團(tuán)子公司A將集團(tuán)子公司B吸收合并,B旗下還有子公司,在A的母公司個別報表層面怎么賬務(wù)處理,合并報表的抵消如何處理呀? 子公司B被合并后母公司注銷
是同一個控股公司下的兩個子公司,一個子公司收購我們這個子公司,也就是合并吧,我是被合并的子公司,我在合并時資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)怎么處理?合并報表我需要做什么?還有就是我的公司被合并后就注銷了
老師,合并公司,合并后被合并公司注銷,在合并公司前,被合并公司有需要納稅調(diào)增的數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是一起轉(zhuǎn)到合并公司還是在被合并公司注銷匯算清繳時調(diào)增處理
老師,說下同一控股公司下的兩個公司合并,被合并公司有其他應(yīng)收款收不回來,這個做營業(yè)外支出,這個要在清稅時做調(diào)增處理,那合并公司是要被合并公司走完清稅流程才合并嗎
老師,同一控股下的兩個公司合并,被合并方有無形資產(chǎn)商標(biāo),在合并時合并公司是付款還是掛帳,賬上有他家的往來沖抵一下
同一集團(tuán)下的兩個子公司合并,如果合并時被合并的公司還有沒抵扣的專用發(fā)票,這個到合并方怎么處理
老師您好!在這個經(jīng)營范圍之內(nèi)可以加上運輸服務(wù)嗎?打算開運輸服務(wù)類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開票13個稅點
老師 您好 我們有一份合同 對方是電子版形式 打印出來 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說不是小微企業(yè)后要補交六稅兩費減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復(fù):2023年度超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費不能享受減半優(yōu)惠,應(yīng)盡快補交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本涉稅信息報送的培訓(xùn),說有不知道怎么填的問問,填表說明我看了沒什么不會填的,但是我也不知道填的對不對,可以問問老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應(yīng)用于整個廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計提折舊時這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費如何處理,另一種應(yīng)用于實際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分?jǐn)傊廉a(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎
您好老師:單位化驗室購買的酸堿柜4個六千元需要做固定資產(chǎn)嗎?,不做固定資產(chǎn)有影響嗎?
郭老師,我想問一下,就是應(yīng)收賬款里面少了八百多塊錢,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個八百多呢?其他都沒有錯,就是應(yīng)收賬款這邊少了一個八百多,我要怎么調(diào)帳呢?
結(jié)息計入什么科目 怎么寫分錄
老師,我想請問一下,我們公司不是因為投標(biāo)的原因,這邊甲方需要我們注冊資本實繳到位,這個注冊資本必須是以股東的名義轉(zhuǎn)投資款進(jìn)去對嗎,比如說公司投入固定資產(chǎn),貨物呀,設(shè)備呀這些投入進(jìn)去,這個應(yīng)該怎么算呀,還有就是本來資金現(xiàn)在有點不足,估計也只能過一下賬后要抽出來,這個以什么方式把錢拿出去比較安全,謝謝老師
被合并方還沒抵扣就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
能抵扣先抵扣,不能抵扣就轉(zhuǎn)出