滯納金記入營業(yè)外支出就行
老師您好,請問用現(xiàn)金繳納的印花稅分錄做借管理費用印花稅,貸現(xiàn)金可以嗎,還用先計提嗎,申報的時候我還用在電子稅務(wù)局里申報嗎
老師,您好。我們現(xiàn)在補了2020年印花稅3.8萬和滯納金1.08萬。請問如何分錄,以及這3.8萬可以2022匯算清繳的時候扣除嗎?要如何操作才能企業(yè)所得稅稅前扣除呢
老師,專管員讓補申報2021年和2022 年印花稅和滯納金,請問這申報表補報了,還用去改以前的財務(wù)報表嗎?還是說這印花稅和滯納金直接記錄到現(xiàn)在23年現(xiàn)在申報的這個月就行呀?
老師請問下,我們被稅務(wù)抽查到,補繳了2022年的印花稅480多,并繳了滯納金,請問,還可以入管理費用_印花稅科目嗎?滯納金可以一同計入嗎?謝謝
老師您好,請問:稅管員告我,公司2022年少繳車船稅了。整備質(zhì)量6.5車船稅申報1.6。到所里補稅,滯納金。我問可以網(wǎng)上補繳嗎,他說可以試試。具體怎么在電子稅務(wù)局上補繳車船稅及滯納金?謝謝
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
那印花稅能記入管理費用嗎
印花稅不能記入管理費用的