把你之前申報的更正電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納里面有更正申報。然后你找財產(chǎn)和行為綜合申報,再去找車船稅,你看下能修改吧。
老師您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務(wù)報表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅。可是如果直接在2021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師您好!請問我公司補(bǔ)繳2018至2022年房產(chǎn)土地稅,4月17、18日稅及滯納金已繳,4月25日專管員打電話說土地稅等級核錯了應(yīng)該是二級核成一級的了全額退土地稅和滯納金,4月27日日又按二級交了土地稅,但土地退稅是5月才能到賬,報表也已經(jīng)報送,怎樣分錄處理?小企業(yè)會計制度沒有以前年度損益調(diào)整,如果用利潤分配一未分配利潤科目的話,資產(chǎn)負(fù)債表期初余額未分配利潤十利潤表本年累計凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(影響勾稽關(guān)系)直接計提時用營業(yè)稅金及附加可以吧?謝謝
老師您好,請問:稅管員告我,公司2022年少繳車船稅了。整備質(zhì)量6.5車船稅申報1.6。到所里補(bǔ)稅,滯納金。我問可以網(wǎng)上補(bǔ)繳嗎,他說可以試試。具體怎么在電子稅務(wù)局上補(bǔ)繳車船稅及滯納金?謝謝
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開始時間和結(jié)束時間怎么填
您好給個人開票把身份證填寫在納稅人識別號自然人購買方補(bǔ)充信息忘填了開了票出來會不會有什么影響?
如果凈利潤為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財務(wù)風(fēng)險加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計算兩個方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請選擇最優(yōu)方案A、B為兩個互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財務(wù)軟件里面出來的利潤表比自己做的利潤表多36元,是怎么回事
公司購買汽車?yán)U納車船稅、計入費用還是稅金及附加,這個是保險公司代收代繳的
公司這個手續(xù)費收入計入什么科目?是什么業(yè)務(wù)呀?
公司是一般納稅人,找二手市場代開具銷售固定資產(chǎn)二手摩托車發(fā)票,發(fā)票金額3000元,如何申報增值稅,會計分錄怎么寫?
老師,這些出庫調(diào)整單也要生憑證吧,是借主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對嗎
一般納稅人A企業(yè)購買無形資產(chǎn)玉米的種子品種權(quán)并取得增值稅專用發(fā)票,A企業(yè)可以生產(chǎn)比類型玉米品種的種子和銷售玉米,A企業(yè)獲得的這張增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項稅額可以抵扣它的應(yīng)稅項目的銷項嗎?
老師我找到2022年的車船稅更正申報頁面,為何沒有這輛車的申報記錄?
你好,那你看下你們這個車船稅是怎么繳納的?
會不會是保險公司給你們交的?
電子稅務(wù)局里面有這臺車,但是2022年沒有申報,請問該怎么辦呢?
如果是保險公司給交錯了,那如何在電子稅務(wù)局上面補(bǔ)繳?
那得找保險公司那邊了
是在電子稅務(wù)局上面,但是這輛車在2022年4月15日顯示納稅義務(wù)終止了,本來整備質(zhì)量是6.5噸,但是在系統(tǒng)上面顯示計稅依據(jù)是1.63,而不是6.5,請問這是不是由于納稅義務(wù)終止導(dǎo)致的?現(xiàn)在稅管員那邊稅務(wù)預(yù)警了
對的,是的,你單位沒有交。l
交了,稅務(wù)預(yù)警顯示是少交了
是按計稅依據(jù)1.6交的,但是整備質(zhì)量是6.5t
可是你在4月15號之前就終止了,他是一年交一次,你看下應(yīng)該交到幾月份
老師,更正申報車船稅時,顯示應(yīng)退補(bǔ)稅額1848元,之前申報是1614元,請問這次1848是補(bǔ)差額,不是全額交是吧
你好,你看下他能給你抵扣吧。如果能抵扣的話,你就不用交那么多。如果抵扣不了的話,那你就先交了,然后在申請之前退回。