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Q

請問老師,為什么增值稅申報的銷售額和銷項稅都比賬面的大呢?怎么查原因呢?

2023-11-19 20:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-19 20:52

您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù)嗎?

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快賬用戶4502 追問 2023-11-19 20:55

就是我在核對單位報稅人員報稅是否正確,發(fā)現(xiàn)申報表金額大于賬面數(shù)據(jù)。想知道怎么找原因,從何處下手找?

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齊紅老師 解答 2023-11-19 20:58

學員朋友您好,那可能賬務處理有問題,有些企業(yè)的會計沒有根據(jù)賬務處理申報。

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快賬用戶4502 追問 2023-11-19 22:11

老師,就是2023年度本期開票,但是銷項稅已在2022年賬面確認過了。

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齊紅老師 解答 2023-11-19 22:19

22年不開票的話也要按無票收入,確認收入和稅金,無票收入填正數(shù)23年某月開票無票收入負數(shù),合并報稅。整體是一致

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快賬用戶4502 追問 2023-11-19 22:34

23年填寫無票收入負數(shù),豈不是導致申報當月銷售額與賬面的收入金額不一致了么

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齊紅老師 解答 2023-11-19 22:48

學員朋友您好,整體一致就可以。

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您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù)嗎?
2023-11-19
你是按1%開具發(fā)票的吧?
2023-10-17
需要看主營業(yè)務收入與其他業(yè)務收入明細,是申報錯誤還是其他原因?
2024-07-13
您好,不太明白,申報表和稅務系統(tǒng)不都是一樣的嗎
2024-07-29
你好,結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-10-16
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