您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù)嗎?

老師您好 賬面上進項稅額比申報系統(tǒng)多了 怎么調(diào)整進項稅額呢?查不到原因了
請問老師,增值稅銷項稅額因為四舍五入的原因,導致賬上的數(shù)比申報表的數(shù)多1分或者少1分,這1分項上要怎么處理呢?結轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好!請問申報表銷項稅額20萬與賬面銷項稅額19.5萬不一致,是什么原因呢?賬面收入和申報收入是一致
請問老師,為什么增值稅申報的銷售額和銷項稅都比賬面的大呢?怎么查原因呢?
匯算清繳時發(fā)現(xiàn) 增值稅申報表里面的 銷售額比財務軟件里的銷售額 多三十多萬。怎么查找原因???
老師,比喻說某公司的工種外包給另一個公司,就是說他的員工在這在承包的公司工作。,但他的工資是外包支付,但承包的公司支付給外包公司,憑證是入什么
老師,公司帳面資產(chǎn)2萬多,負債11萬多,現(xiàn)在簡易注銷,帳面的負債如何清掉,如果做到營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)可以不交稅
老師這個費用報銷單該怎么改呀,想要做業(yè)務招待費
開進的進項發(fā)票未認證勾選比如9月開進了,到了10月或11月廠家有銷售折扣,我需要沖紅金額,比如10月我沖紅了,10月需要認證發(fā)票時,我可以不用當月來認證對吧,可以下次在使用
老師,分公司需要做收益所有人備案嗎
繼續(xù)教育是在其他網(wǎng)站學習,然后再全國會計人員統(tǒng)一平臺上傳成績嗎?
2024年12月開了60萬發(fā)票,2025年1月又紅沖了60萬發(fā)票,做帳24年沒有確認收入,但現(xiàn)在報稅系統(tǒng)里比對說增值稅少了,專管員叫改2024年企業(yè)所得稅的匯算年報,說加上這60萬,補交企業(yè)所得稅和滯納金,這合理嗎?企業(yè)所得稅在匯算前取得的發(fā)票都可以入成本,這又不認了?
老師清算的時候什么科目可以一直掛在負倆表上
老師,請問一般納稅人跨區(qū)域申報預繳稅款,10月10號開的票,稅款什么繳?
購買背景墻展示架3000元,是否直接計入辦公費用,不做固定資產(chǎn)
就是我在核對單位報稅人員報稅是否正確,發(fā)現(xiàn)申報表金額大于賬面數(shù)據(jù)。想知道怎么找原因,從何處下手找?
學員朋友您好,那可能賬務處理有問題,有些企業(yè)的會計沒有根據(jù)賬務處理申報。
老師,就是2023年度本期開票,但是銷項稅已在2022年賬面確認過了。
22年不開票的話也要按無票收入,確認收入和稅金,無票收入填正數(shù)23年某月開票無票收入負數(shù),合并報稅。整體是一致
23年填寫無票收入負數(shù),豈不是導致申報當月銷售額與賬面的收入金額不一致了么
學員朋友您好,整體一致就可以。