 
                            你好,你是按月申報增值稅嗎?如果是的話,先按月和你的利潤表增值稅申報表里面的銷售額和利潤表核對一下,然后看一下是不是一致的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師 請問一下 發(fā)現(xiàn)去年銷售發(fā)票未做賬 金額大概20萬 稅務(wù)系統(tǒng)里面發(fā)現(xiàn)申報表可以更改 財務(wù)報表改不 了,現(xiàn)在做匯算清繳該怎么處理
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報增值稅申報表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負數(shù)發(fā)票,申報表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負數(shù)10萬,實際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負數(shù)的,請問該怎么操作呢?
老師好,銷售固定資產(chǎn)車輛在稅控盤里面開增值稅發(fā)票,繳納稅款后,在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn),但是申報匯算清繳的時候提示增值稅申報表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤表收入不符 ,差額剛好是一輛車的錢,這個要怎么處理
3月一般納稅人 銷售額出現(xiàn)負數(shù) 納稅申報表咋填寫? 如果存在銷售收入是負數(shù)的情況,填報增值稅納稅申報表附表(一)時,首先在對應(yīng)稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫負數(shù) ,然后在未開具發(fā)票銷售額里填寫相應(yīng)金額的正數(shù),使得該行銷售額合計數(shù)為0。這時增值稅納稅申報表附表(一)可以正常保存,那么是不是多做了收入,后面怎么處理?
匯算清繳時發(fā)現(xiàn) 增值稅申報表里面的 銷售額比財務(wù)軟件里的銷售額 多三十多萬。怎么查找原因???
 
                老師,個體戶名稱更換了,對方用的更改前的名稱開票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫,但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫入進來,庫存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個人借款分次一共借了70萬,打比方一年10萬利息,這10萬在支付的時候公司要代扣個稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因為當時都沒有寫
公司購買原材料,支付給個人的運費,沒有發(fā)票,怎么做賬
總賬會計都包括哪些工作
采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當月開具發(fā)票,什么時候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南省!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個怎么做賬?
老師,我沒有過,我報考的是VIP協(xié)議班,申請復(fù)學(xué),會計學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請一下
然后利潤表再和你的所得稅申報表核對。