看一下什么原因,哪一個是正確的,不對的去修改
老師好,發(fā)生固定資產(chǎn)清理后,固定資產(chǎn)在財務(wù)件里清理了,為什么資產(chǎn)負債表里原值顯示減少了,這個上期的資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)原值不符了?還是說財務(wù)軟件里的固定資產(chǎn)發(fā)生銷售也不能點清理?
老師,財務(wù)軟件賬上的固定資產(chǎn)原值與報送稅務(wù)局資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)的原值不等,如何處理?
老師,財務(wù)軟件賬上的固定資產(chǎn)原值與報送稅務(wù)局資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)的原值不等,如何處理?
你好 老師 我們資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)凈值與財報中固定資產(chǎn)凈值不一致 這要怎么查找原因呢
你好 老師 為什么財務(wù)報表固定資產(chǎn)原值和凈值與固定資產(chǎn)原值和凈額對不上
7.8.9月都沒有流水,怎樣做賬報稅
老師,再問一下,一般納稅人購買互貿(mào)區(qū)小規(guī)模納稅人的商品,享受一抵九的增值稅優(yōu)惠政策里,這里的一般納稅人必須是加工行業(yè)購買的小規(guī)模納稅人的原材料,還是說一般納稅人是商貿(mào)行業(yè)也行,只要是互貿(mào)區(qū)里的小規(guī)模公司都行?
老師,以前年度賬務(wù)處理錯誤,實際這筆費用是政府補助收入直接支付的 借費用 貸庫存現(xiàn)金 應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款 貸政府補助收入 借費用 貸應(yīng)收賬款 現(xiàn)在調(diào)整這個系統(tǒng)沒有調(diào)整以前年度損益科目,也沒有利潤分配-未分配利潤科目,只有一個累計結(jié)余科目 現(xiàn)在做紅沖 借庫存現(xiàn)金 貸累計結(jié)余 在做正確的分錄 借應(yīng)收賬款 貸政府補助收入 借費用 貸應(yīng)收賬款 但是月末接轉(zhuǎn)的時候這筆賬結(jié)轉(zhuǎn)不到始終不平衡,是什么原因
請問一下怎么理解第四問,不需要考慮第四個員工激勵收回的普通股嗎?
企業(yè)建廠房,外購電梯入固定資產(chǎn)還是長期待攤費用
老師,你好,請問學堂可以下用利潤表和資產(chǎn)負債表編制現(xiàn)金流量表的公式表格嗎?
老師,互貿(mào)區(qū)的意義是什么?商品出了互貿(mào)區(qū)不都要正常交稅的嗎?
行李箱模具費用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務(wù),這個是計入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會計分錄怎么寫用計增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會計分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補充附件解讀重點欄和指標問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責任部門欄,這些從報表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實是本月的,可以讓其他部門寫補單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補單到當月
34項奧迪車沒有原值,2118.58前面是什么東西都沒寫,這樣如何核對?
你這個是軟件做賬嗎?軟件做賬你看一下他錄入固定資產(chǎn)卡片了沒有。
沒有,老師,他是手工賬
你就去查一下他什么時間購入的,購買的時候的固定資產(chǎn)是多少 或者是你們應(yīng)該有明細賬吧,固定資產(chǎn)的明細賬。
老師,我是代賬會計,他家固定資產(chǎn)從建廠那天就是不對的,我有責任給他改正么?之前兩任會計,誰都沒給他調(diào)整固定資產(chǎn)
需要修改 之前的不動 你只修改在當月
那就是我仍然需要把固定資產(chǎn)給他調(diào)正確是么
對的,是的,是這么做是這么理解的