同學(xué)你好 你們企業(yè)承擔(dān)的嗎
以前一直累計下來多收員工的個人所得稅,掛在了賬上,怎么處理。掛在了其他應(yīng)付-個人所得稅
想請教一下老師,以前年度個稅計提20,繳納稅款是交的25,導(dǎo)致賬上應(yīng)交個人所得稅貸方一直掛著-5,想問下怎么處理把這個科目做平啊
老師好,有個往年掛賬不知如何處理,借方其他應(yīng)付個人2萬,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個稅2萬,次月這個稅也交了,但借方一直掛著其他應(yīng)付借方余額兩萬多,這個人也不在了。三年了,怎么處理呢
以前年度多繳納的5萬多個人所得稅,現(xiàn)在一直在賬上的應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅借方掛著,現(xiàn)在想要處理掉這個小尾巴,怎么賬務(wù)處理?
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
是以前多繳納的,已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在覺得賬上留個小尾巴不好看,想要調(diào)整一下
計入營業(yè)外支出哦
好嘞,謝謝老師
老師,我們這邊還有以前年度的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方余額,現(xiàn)在也確定不抵扣了,是計入營業(yè)外收入?
同學(xué)你好 對的 計入營業(yè)外收入