滿足所得稅收入的確認(rèn)也得交所得稅哈
老師好,對于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過1年,合同約定了分期付款時間點,我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時間點確認(rèn)收入,即使款項沒收到也要確認(rèn),增值稅收入也是一樣,如果先開了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認(rèn)收入,不考慮合同約定的問題,我的理解對嗎?
老師,稅法規(guī)定,無論錢到?jīng)]到賬,按合同簽訂付款時間確認(rèn)收入并繳納增值稅,處理上是不是按無票收入填稅務(wù)系統(tǒng)報表,不繳納企業(yè)所得稅,謝謝
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間有資金拆借往來(平時也有購銷業(yè)務(wù)往來),這樣的資金拆借雙方轉(zhuǎn)賬時備注貨款,掛賬應(yīng)收賬款,還款時備注退款;因為在稅務(wù)上,即使是無償借款不用支付利息,但借出方要確認(rèn)利息收入(按銀行同期貸款利率)繳納企業(yè)所得稅并繳納增值稅的。 所以上面的方法可以嗎
以下預(yù)算會計分錄是什么?9.與某企業(yè)簽訂合同,為某企業(yè)提供專業(yè)業(yè)務(wù)活動,合同價值100000元。簽訂合同時,收到某企業(yè)預(yù)付款項40000元,款項已經(jīng)存入單位的銀行賬戶。履行合同后,收到款項60000元,并確認(rèn)實現(xiàn)的事業(yè)收入100000元。10.業(yè)務(wù)活動收入按稅法規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納增值稅,通過銀行轉(zhuǎn)賬繳納增值稅7500元,所用資金為非財政撥款其他資金。11.租用無線網(wǎng)開展業(yè)務(wù)活動,每年費用為79000元,按合同規(guī)定在年末一次性支付。年末,通過零余額賬戶支付費用79000元。
請問,企業(yè)業(yè)務(wù)中,很多時候存在已開票,但是款未收,未發(fā)貨的情況。 增值稅納稅義務(wù)?:發(fā)票開具后即需按開票金額申報增值稅銷項稅額; ?會計收入確認(rèn)原則?:未發(fā)貨時商品控制權(quán)未轉(zhuǎn)移,會計上不確認(rèn)收入; ?金稅三期系統(tǒng)規(guī)則?:系統(tǒng)自動讀取開票金額并帶入增值稅申報表,導(dǎo)致收入填報沖突。 這種情況該如何處理??
老師好,匯算清繳有營業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒收到成本票暫估成本費入第一個季度成本,合同約定要九月份給開票,現(xiàn)在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因為費用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費用-工資 2萬 貸:其他應(yīng)收款-個人借款-某人 2萬,, 這種沒走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報個稅工資嗎?要是申報是在所屬期為3月的個稅中申報嗎?望老師明確回復(fù)時間
老師,銀行付款保險費,但是無票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬要計提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請問公司全年的海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關(guān)于固定資產(chǎn)折舊,2024年補(bǔ)計提了2023年的制造費用—折舊費,現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫固定資產(chǎn)本年折舊費,這個是只填寫我2024年的折舊費,還是需要加上我補(bǔ)計提2023年的折舊費
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會計分錄怎么做?應(yīng)該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進(jìn)項稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
老師這種情況確認(rèn)收入交增值稅,什么時候交所得稅呀,款沒進(jìn)賬
不管是否收到款,取得了對方的結(jié)算單,表明你們有收款的權(quán)利了,就要確認(rèn)收入交增值稅和所得稅