你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何做分錄
出口轉(zhuǎn)免稅,如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
出口免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做記賬分錄
老師好,請(qǐng)問對(duì)于出口免稅的產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師,出差標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助一天100,這部分沒有發(fā)票,正常做賬走差旅費(fèi),年末需要調(diào)整嗎?
老師,你好,請(qǐng)問干果批發(fā)增值稅稅負(fù)率是多少,所得稅稅負(fù)是多少
你好,老師,我剛?cè)肼氁患夜?天是賣家電的,線下線上都有,線下有10多家門店,門店都是成立的分公司,報(bào)稅這些以前是給代理記賬公司做的,公司有統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì),下個(gè)月要收回來了,自己報(bào)稅,剛老板問我要我看下別人報(bào)的稅,說有沒有什么需要改進(jìn)的,稅費(fèi)這塊,要我提下建議,請(qǐng)問我該怎么提了
老師。大額居間費(fèi)怎么操作?
把車過戶到二手汽車銷售公司再售賣,怎么繳納增值稅
請(qǐng)問特殊普通合伙企業(yè)(律所),作為投資人投資了十幾家分支機(jī)構(gòu)的律所,分支機(jī)構(gòu)的利潤可以合并到總機(jī)構(gòu)一起匯算申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得嗎?
當(dāng)期償還收回貸款本金是支付出去的貸款的利息嗎
咨詢下大家,假設(shè)小規(guī)模納稅人很確定季度銷售額在30w以內(nèi),他可以可以開免稅發(fā)票么
公司 租入個(gè)人車位,需要什么手續(xù)可以入賬。是否可以所得稅扣除
老師:您好!想請(qǐng)教一下,公司被工商隨機(jī)抽查到要提交相關(guān)資料。其他資料都可以提供,但是公司的經(jīng)營地址無法提供房產(chǎn)證和租賃合同,(辦公地址屬于辦公樓架空層,后來改造成辦公使用。所以沒有產(chǎn)權(quán)證。因?yàn)楣居形还蓶|和開發(fā)商關(guān)系好,所以在這個(gè)位置辦公,就讓出一間辦公室給公司無償使用)這樣該如何處理?
----是的哦,生產(chǎn)企業(yè)
你好,免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能分開嗎?分不出來的話計(jì)算抵扣 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
假如計(jì)算得1萬,如何做分錄,要做哪幾個(gè)
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行房款, 借銀行房款,貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
看花眼了
你好,第一個(gè)原材料做進(jìn)項(xiàng)的,最后一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
第一個(gè) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
可以的,也可以這么做的。
進(jìn)貨的早就入了,不管她
當(dāng)初進(jìn)貨的,入庫的,出庫的都做了
現(xiàn)在想知道的就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出及之后的
第一個(gè) 借:主營業(yè)務(wù)成本10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10000
下一個(gè)需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
需要的企應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅。
第三個(gè)就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行存款
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,明白了
不用客氣,工作愉快。
這個(gè)計(jì)算中的當(dāng)期是指出口得那個(gè)月,還是申報(bào)的那個(gè)月哦
你好,你免稅的當(dāng)月計(jì)算。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快