是的,就是你說的那樣子做

你好,老師,我公司是購貨方,之前月份已經(jīng)認證,這個月在申報表做了進項轉出,收到紅沖發(fā)票后,做紅字借:庫存商品,應交稅費-進項稅,貸:應付賬款,就可以了嗎?
我當月收到銷售折讓紅字發(fā)票,做賬務處理:借庫存商品紅字,貸應交稅費進項稅額轉出籃字,貸應付賬款紅字。那么我在交稅的時候,是實際銷售稅額+進項轉出-進項稅額。那么我的購進成本應該是進項金額-庫存商品紅字金額,也就是我的購進成本了 還是說不需要減紅字金額
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發(fā)票 包括開了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發(fā)票借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 沖銷今年多開收入的借應收賬款(紅字)貸主營業(yè)務收入(紅字)應交稅費_銷項稅(紅字)沖銷20年的收入是借應收賬款(紅字)貸待以前年度損益調整(紅字)應交稅費-銷項稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當月收入 納稅申報表的收入怎么確定 按那個數(shù)填寫納稅申報表的收入
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應付賬款-暫估 發(fā)票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應付賬款 借 原材料 進項稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應付賬款 但是我賣出去了 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 發(fā)票回來要調成本嗎?? 發(fā)票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應付賬款 借 庫存商品 進項稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來7元 不影響所得稅和庫存?
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯了,借銀行存款10000貸主營業(yè)務收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應是借應收款貸貸主營業(yè)務收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調整五月幾號憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍字了。,
合作社分配利潤要交個人所得稅嗎
老師,麻煩和您咨詢一下,繳納印花稅,我們簽訂了一個合同,采購合同,但是里面包括技術服務,這個應該怎么交
漏了特定工傷申報,會扣濟納金嗎
老師,想個人開微店這種,要交稅嗎,交哪些稅,什么程度要交?
老師。之前幾年公戶有流水都沒記帳錄入憑證,而且以前開票有些沒轉公戶,現(xiàn)在有些有轉有些沒轉,公戶需要怎么做賬呢!之前開票有些當現(xiàn)金入帳了
對方給我公司開的委托支付書,跟收據(jù),蓋的是公司財務章可以嗎?
老師,一般納稅人取得的國際運輸代理服務費(免稅)怎么入賬?
我公司,10月份有一張認證不抵扣的那個發(fā)票,本月發(fā)現(xiàn)有錯誤,打算讓供應商那邊兒紅沖了,再重新開專票,請問,對方還能紅沖發(fā)票嗎
我公司欠供應商30萬貨款,現(xiàn)在我要轉20萬貨款,讓供應商開票給我,供應商收我稅點10%,2萬元 供應商的意思是我自己選擇,1是個人卡轉2萬給他 2是貨款給我減出來2萬,想問下老師我怎么劃算?
火車票可以抵扣進項稅額嗎