這個(gè)按照8800開票就行的,不需要單獨(dú)設(shè)置客戶的名字
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們是出售需要安排調(diào)試服務(wù)非標(biāo)設(shè)備公司,我們?cè)诮鸬到y(tǒng)確認(rèn)時(shí),是按銷售出庫(kù)確認(rèn)還是按銷售開票進(jìn)行確認(rèn)比較好呢?如果是按銷售出庫(kù)確認(rèn),那出庫(kù)時(shí)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為:借:合同資產(chǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 開票時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎?在銷售出庫(kù)時(shí)不產(chǎn)生納稅義務(wù),在實(shí)際開票時(shí)才產(chǎn)生,這樣可以嗎?
購(gòu)買8800的商品贈(zèng)送1000積分,積分可以在平臺(tái)換購(gòu)商品,那么開票按照8800開還是9800開?積分換購(gòu)的商品是否還需要開票?積分兌換的商品進(jìn)出庫(kù)按照財(cái)務(wù)費(fèi)用入賬嗎?比如借:銀行存款8800 貸:預(yù)收賬款8800 借:預(yù)收賬款8800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7787.61 貸:增值稅銷項(xiàng)稅1012.39 借:庫(kù)存商品1000 貸:銀行存款1000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本884.96 借:進(jìn)項(xiàng)稅115.04 貸:庫(kù)存商品1000 如果積分換購(gòu)的時(shí)候正好用一千積分換了東西分錄是不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000貸:庫(kù)存商品1000 如果積分累計(jì)需要體現(xiàn)在賬目里單獨(dú)設(shè)置某個(gè)客戶積分名字科目嗎?
老師你好:我們是給飲料廠家代理批發(fā)的。飲料進(jìn)超市廠家要給超市陳列費(fèi),陳列費(fèi)廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費(fèi)的這部分商品也不是廠家直接給超市的的,而是通過(guò)我們代理商給超市的。我們從廠家進(jìn)貨的時(shí)候這批頂陳列費(fèi)的商品一起開在發(fā)票里。例如我們正常進(jìn)貨1萬(wàn)購(gòu)貨500件,如果帶500件頂陳列費(fèi)商品就開成1萬(wàn)元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們?cè)侔褞?kù)存商品給超市頂陳列費(fèi)。賬務(wù)處理收到貨物和發(fā)票 借:庫(kù)存商品10000 進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸:銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借:銀行存款22600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 銷項(xiàng)稅2600 另給超市陳列的商品100件,這100件是不收錢的。不做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)把給超市陳列部分一起結(jié)轉(zhuǎn)(按單位成本10元結(jié)轉(zhuǎn)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本11000 貸:庫(kù)存商品11000 請(qǐng)問(wèn)老師這樣處理對(duì)不對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時(shí)沒有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購(gòu)時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500,銷售客戶含稅價(jià)900,客戶需要發(fā)票,財(cái)務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會(huì)計(jì)分錄呢?老師看我寫的對(duì)不對(duì):借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫(kù)存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500貸庫(kù)存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時(shí)沒有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購(gòu)時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500,銷售客戶含稅價(jià)900,客戶需要發(fā)票,財(cái)務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會(huì)計(jì)分錄呢?老師看我寫的對(duì)不對(duì):借:預(yù)付賬款暫估500 貸 銀行存款500 借庫(kù)存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500貸庫(kù)存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對(duì)
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
銷售費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用是否需要開票?積分兌換需要開票嗎?
記入到銷售費(fèi)用,積分不需要開票
積分出庫(kù)的商品怎么和銷售出去的商品做區(qū)別,科目分類里要備注嗎?
這個(gè)你可以在摘要里面?zhèn)渥⒁幌隆?
需要做備查賬嗎?
不需要,但是你可以做一個(gè)方便以后查詢