您好,這種的話,最好是按照出庫單確認的了這個
1.根據(jù)上述資料,下列說法中正確的是()。A.銷售材料應(yīng)通過“營業(yè)外收入”科目核算B.將自產(chǎn)產(chǎn)品用于工程建設(shè)應(yīng)確認收入C.將設(shè)備出租當年無需確認收入D.出租專利權(quán)應(yīng)在當年確認收入2.根據(jù)資料(2),下列會計處理正確的是()。A.借:在建工程160貸:庫存商品160B.借:在建工程186貸:庫存商品160應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26C.借:在建工程226貸:主營業(yè)務(wù)收入200應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26D.借:主營業(yè)務(wù)成本160貸:庫存商品1603.根據(jù)資料(4),下列說法中正確的是()。A.甲公司應(yīng)按200萬元確認收入,按60萬元確認銷售費用B.甲公司應(yīng)按扣除商業(yè)折扣后的金額確認收入C.甲公司應(yīng)按扣除現(xiàn)金折扣后的金額確認收入D.甲公司實際發(fā)生現(xiàn)金折扣時計入財務(wù)費用4.根據(jù)資料(5),下列會計處理正確的是()。A.借:銀行存款10.6貸:主營業(yè)務(wù)收入10.6B.借:銀行存款10.6貸:主營業(yè)務(wù)收入10應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)0.6C.借:銀行存款10.6貸:其他業(yè)務(wù)收入10應(yīng)交稅費——
商貿(mào)公司,之前做賬一直都是按,開票確認收入: 借:應(yīng)收賬款---------公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅銷項稅額 沒有同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,等采購付款里: 借:預付賬款-----公司 貸銀行存款 收到采購發(fā)票時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:預付賬款 沒有入庫走庫存商品這樣可以嗎?
老師請問下,我們是出售需要安排調(diào)試服務(wù)非標設(shè)備公司,我們在金蝶系統(tǒng)確認時,是按銷售出庫確認還是按銷售開票進行確認比較好呢?如果是按銷售出庫確認,那出庫時會計分錄應(yīng)為:借:合同資產(chǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 開票時:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 主營業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎?在銷售出庫時不產(chǎn)生納稅義務(wù),在實際開票時才產(chǎn)生,這樣可以嗎?
老師,采銷存的會計分錄如下:“庫存商品”科目如何清賬?(1)采購時,借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款(2)銷售時確認收入,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ,(3)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。 我想問一下,存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)成本時用的是加權(quán)平均法,計算出的結(jié)轉(zhuǎn)成本金額與采購成本不同,這種方法會導致“庫存商品”科目無法清0,如何解決?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
那實際出庫時會計分錄:可以寫為 借:合同資產(chǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 需要確認稅嗎?
嗯對,這個是可以的