你好,所得稅稅負(fù)率=所得稅納稅金額/收入 *100%?

老師好,企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算?是按照應(yīng)納所得稅額/營業(yè)收入計(jì)算?還是按照實(shí)際繳納所得稅額/營業(yè)收入計(jì)算?謝謝
老師您好,我想請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅現(xiàn)在計(jì)算,是按照應(yīng)納稅所得額計(jì)算,那么現(xiàn)在享受的企業(yè)所得稅優(yōu)惠也是按照應(yīng)納稅所得額來算嗎
老師請(qǐng)教一下申報(bào)表所得稅季度報(bào)表 企業(yè)所得稅累計(jì)的嗎?我上季度申報(bào)時(shí)利潤總額報(bào)多了 所得稅多交了前兩季度累計(jì)600多,12月份申報(bào)最后一季度 只需要交352所得稅 最后一列16行本期應(yīng)退所得稅那一欄怎么不顯示呢
請(qǐng)問一下,所得稅稅負(fù)=應(yīng)納所得稅額/銷售收入,其中的應(yīng)納所得稅額在所得稅申報(bào)表里面指的是哪個(gè)數(shù),應(yīng)該是16嗎,還是14+16呢
老師,請(qǐng)問一下在季度所得稅申報(bào)表里面,我怎么計(jì)算所得稅稅負(fù)呢,是用12應(yīng)納所得稅額/1營業(yè)收入來計(jì)算嗎
所得稅除以0.05得出的數(shù),再減去利潤總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
初級(jí)會(huì)計(jì)證書每年啥時(shí)候報(bào)名
我們公司要以投資款打入別的公司這個(gè)要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會(huì)有分紅呢?
老師好,25年1月補(bǔ)提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問一下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本到底是按盤點(diǎn)表結(jié)轉(zhuǎn)還是按開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)呀?因?yàn)殚_具的發(fā)票和月底的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開的發(fā)票用紅沖重新開具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計(jì)入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬普票已入賬,公司8月份申請(qǐng)成為一般納稅人,可以把這個(gè)30多萬的發(fā)票重開為專票嗎,對(duì)方同意給開專票
老師你好,我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我們開了稅率是1個(gè)點(diǎn)的專票,我們能用嗎
如果購買對(duì)講機(jī),刮大白,貼壁紙,用于公司裝修,記哪里


例如是小微企業(yè),減免了所得稅的,那這個(gè)納稅金額是用減免了的金額來計(jì)算還是按25%的那個(gè)金額來計(jì)算呢
你好,是按減免之后,實(shí)際的納稅金額來計(jì)算