你好; 是的 符合小微的話 比如年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn) 按2.5%計(jì)算所得稅的
老師,一般人企業(yè),填表時(shí)自動(dòng)計(jì)算享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠,納稅所得額是否也要按政策按減25%呢?沒(méi)抄100萬(wàn)。
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小微企業(yè)預(yù)繳所得稅應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元,按照2.5%來(lái)交企業(yè)所得稅,去年虧損的利潤(rùn)在計(jì)算本年度所得稅應(yīng)納稅額時(shí)也是直接抵掉的是嗎?
老師好,企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算?是按照應(yīng)納所得稅額/營(yíng)業(yè)收入計(jì)算?還是按照實(shí)際繳納所得稅額/營(yíng)業(yè)收入計(jì)算?謝謝
請(qǐng)問(wèn)下朋友們,我們是獨(dú)立核算的小規(guī)模分公司,在繳納企業(yè)所得稅時(shí)不享受減按優(yōu)惠政策,那所得稅按照多少計(jì)算?
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅現(xiàn)在計(jì)算,是按照應(yīng)納稅所得額計(jì)算,那么現(xiàn)在享受的企業(yè)所得稅優(yōu)惠也是按照應(yīng)納稅所得額來(lái)算嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦](méi)有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開(kāi)發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說(shuō)公司被立案了,只說(shuō)了上游企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
那我這最后一個(gè)季度有利潤(rùn)了,新成立的企業(yè),剛成立2年,以前年度都是虧損的,那我本季度還用繳納企業(yè)所得稅嗎老師
你好;? ?可以彌補(bǔ)虧損的。 你去看看累計(jì)的利潤(rùn)虧損嗎??
應(yīng)納稅所得額是收入減去成本費(fèi)用對(duì)吧老師,好久沒(méi)有繳納所得稅了,突然忘記了
?你好;? ?是的 。? 多做就 熟悉了??