不可以的,小規(guī)模期間已經(jīng)申報(bào)銷售收入,后期就不能抵扣了

小規(guī)模納稅人是不是連續(xù)12個(gè)月不超過500萬,那么今年1至10月份已開出專票350萬元了,4月份與8月份是一般納稅人簡易征收的開出了350萬元,在12月份改為成了小規(guī)模納稅人可以開出400多萬專票嗎?
一般納稅人,9月份收入200萬,給人開了200萬的發(fā)票9個(gè)點(diǎn),那么這個(gè)月我需要準(zhǔn)備多少成本專票和普票,讓公司只繳納5萬稅費(fèi)
老師一般人11月份開出30萬專票,12月份把30萬又沖紅了,12月份只開了30萬沖紅票,沒開任何票,那12月份的主營業(yè)務(wù)收入就是-30萬了,請問這樣可以嗎,報(bào)稅時(shí)填主表-30萬能申報(bào)嗎
各位老師,早上好!企業(yè)8月份是小規(guī)模納稅人,8月份申報(bào)了一筆8萬多的未開票收入,9月份一般納稅人資格生效,12月份開具了這張8萬多的發(fā)票,那由于增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為8月份,那12月份的這個(gè)可以開具1個(gè)點(diǎn)的嗎?
請問老師,甲單位收取乙單位房租,2024.6.6-2-24.9月6日,三個(gè)月的房租,6月18日開給乙公司普票30萬。后來乙公司給我方通知,說是7月1日開始成為一般納稅人,讓我們把6月18日開的普票,沖紅,變成專票。請問老師,乙7月1日成為一般納稅人,請問甲方可以全額換開專票嗎?還是說6月還是普票,另外兩個(gè)月的開專票呢?請問稅是怎么規(guī)定的呢?
你好,我問下,開票給對方,是我公司一般戶開出的,客戶轉(zhuǎn)錢是轉(zhuǎn)到我基本戶的,這樣可以嗎
你好,我一個(gè)活動(dòng)14880.28元,客戶說開17628.64元,兩者相差2748.36元。2748.36元客戶不給我提供發(fā)票,說讓我扣除10個(gè)點(diǎn)后給他,這樣我虧不,我開票是6個(gè)點(diǎn)的
保險(xiǎn)公司賠款,400元,意外受傷發(fā)票醫(yī)藥費(fèi)99.22,之前誤工費(fèi)工資造在工資里面430,現(xiàn)在怎么做平憑證呢
老師,我有個(gè)問題想咨詢一下,我有一家做生姜生意的客戶,他們家以前開了9個(gè)點(diǎn)的專票出去,現(xiàn)在他們要享受免稅,然后以前的發(fā)票需要做調(diào)整,稅務(wù)局讓我們11月把所有的銷售發(fā)票全部紅沖了再開具正數(shù)發(fā)票,然后抵扣掉的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票也要做轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表是返回去1月開始做轉(zhuǎn)出,開始更正了,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表是沒有更正的,1到9月的憑證已經(jīng)裝訂了移交給了客戶,客戶讓我調(diào)賬調(diào)到10月然后同步更正1到9月的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)表,這樣可以操作嗎?我個(gè)人覺得,發(fā)票是在11月紅沖重開的,那我調(diào)賬也只能調(diào)在11月,然后把4季度的增值稅申報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表填對就可以了不是嗎?能在10月做調(diào)整嗎
集團(tuán)內(nèi)部之間買賣資產(chǎn)有什么風(fēng)險(xiǎn),出售方為子公司,已經(jīng)用該項(xiàng)資產(chǎn)提前做了 高新技術(shù)企業(yè)購置設(shè)備,器具企業(yè)所得稅稅前一次性扣除和100%加計(jì)扣除,,并且申報(bào)了一個(gè)政府補(bǔ)貼項(xiàng)目,還能賣給總公司嗎?
老師好,25年多提了24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
易貸賬固定資產(chǎn)增加,怎么做分錄,怎么添加資產(chǎn)
請問老師收到預(yù)付卡發(fā)票,能計(jì)入費(fèi)用發(fā)票嗎
A公司委托B公司銷售¥10的商品,B公司收?。?的手續(xù)費(fèi),然后銷售出去之后給委托公司A9元錢及1元的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,那A公司怎么給B公司開票?
從銀行貸款,銀行給開的利息發(fā)票可以開專票嗎


我這是入的成本 ,不是收入