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老師,我有個問題想咨詢一下,我有一家做生姜生意的客戶,他們家以前開了9個點的專票出去,現(xiàn)在他們要享受免稅,然后以前的發(fā)票需要做調(diào)整,稅務(wù)局讓我們11月把所有的銷售發(fā)票全部紅沖了再開具正數(shù)發(fā)票,然后抵扣掉的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票也要做轉(zhuǎn)出,增值稅申報表是返回去1月開始做轉(zhuǎn)出,開始更正了,但是企業(yè)所得稅申報表跟財務(wù)報表是沒有更正的,1到9月的憑證已經(jīng)裝訂了移交給了客戶,客戶讓我調(diào)賬調(diào)到10月然后同步更正1到9月的財務(wù)報表跟企業(yè)所得稅申報表,這樣可以操作嗎?我個人覺得,發(fā)票是在11月紅沖重開的,那我調(diào)賬也只能調(diào)在11月,然后把4季度的增值稅申報表跟企業(yè)所得稅申報表,財務(wù)報表填對就可以了不是嗎?能在10月做調(diào)整嗎

2025-11-21 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-21 14:17

不能調(diào)在 10 月,需在 11 月(紅沖重開實際發(fā)生月)調(diào)賬;1-9 月財務(wù)報表及企業(yè)所得稅申報表需同步更正,不能僅改 4 季度報表,需與增值稅更正數(shù)據(jù)匹配,確保稅賬、報表一致。

頭像
快賬用戶4912 追問 2025-11-21 14:19

1-9的已經(jīng)裝訂了,賬都不動,怎么更正1到9的財務(wù)報表跟企業(yè)所得稅申報表呢

頭像
快賬用戶4912 追問 2025-11-21 14:21

賬都是在紅沖的當月才調(diào)賬的,1到9的賬都沒動?怎么同步更正報表呢老師

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不能調(diào)在 10 月,需在 11 月(紅沖重開實際發(fā)生月)調(diào)賬;1-9 月財務(wù)報表及企業(yè)所得稅申報表需同步更正,不能僅改 4 季度報表,需與增值稅更正數(shù)據(jù)匹配,確保稅賬、報表一致。
2025-11-21
你好?不知您是什么地區(qū)啊 現(xiàn)在一般地區(qū)第4季度的征收期結(jié)束了 實務(wù)上你增值稅一般可以開票軟件做了抄稅? 電子稅局隔天可以看到銷售收入的數(shù)據(jù) 企業(yè)所得稅收入那查下電子稅局申報記錄查詢下10-12月的增值稅申報表?可以得到收入 財務(wù)報表可能有的稅局可以到月底申報 另外實務(wù)中有代賬公司是您說的這種方式 但是賬務(wù)處理要跟上,以后及時更正或是匯算清繳時候申報準確 以免稅局檢查風險
2022-01-24
可以的,完全可以的哦
2022-10-26
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
你好,愛規(guī)定需要更正的不可以抵扣企業(yè)所得稅又抵扣增值稅,存在查賬風險
2023-03-02
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