同學(xué)你好,所得稅季度預(yù)繳報表的話是累計的,是根據(jù)你報的財務(wù)報表來帶出來的利潤總額,利潤總額是不能動的
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補是迡補,跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上,是這樣理解嗎?
老師好!上一季度的季度利潤表漏填了財務(wù)費用和營業(yè)外收入,導(dǎo)致本季度的利潤表中本年累計的利潤總額和本季度所得稅申報表上不一致,所得稅申報表是正確的,那我本季度的季度利潤表怎么報?按正確的本季度數(shù)據(jù)報,不理會本年累計那邊的數(shù)據(jù)嗎?
老師請教一下申報表所得稅季度報表 企業(yè)所得稅累計的嗎?我上季度申報時利潤總額報多了 所得稅多交了前兩季度累計600多,12月份申報最后一季度 只需要交352所得稅 最后一列16行本期應(yīng)退所得稅那一欄怎么不顯示呢
第四季度利潤表,和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報所得稅時候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報表是本年累計的),但這不是季度申報嗎?而且在申報所得稅之前要提交財務(wù)報表,這個利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對應(yīng),就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
發(fā)現(xiàn)以前年份二季度企業(yè)所得稅申報表的利潤總額不等于稅務(wù)系統(tǒng)申報的1季度利潤總額+2季度利潤總額,這是什么原因呢,1季度沒報財務(wù)報表,只報了企業(yè)所得稅,報的企業(yè)所得稅暫估了費用。按照稅務(wù)報表上的一季度利潤總額來,1+2季度利潤總額是負數(shù),但我看了下2季度所得稅報表,利潤總額是正數(shù),跟賬上對上了。疑惑2季度為什么利潤總額不是稅務(wù)系統(tǒng)里的1季度?2季度財務(wù)報表里的利潤總額
法人投資收到的股息紅利所得交所得稅嗎?分哪些情況?
郭老師問一下,公帳匯老板私賬里做到其他應(yīng)收賬款里是吧?然后老板私賬匯公司賬里做到其他應(yīng)付款里嗎?
老師,請問圖片里面的兩個分錄的摘要分別應(yīng)該怎么寫比較合適呢?
上月申請將多繳的印花稅退稅,現(xiàn)退稅金額已到賬,怎么做分錄?
你好,老師,我的稅費中顯示企業(yè)所得稅稅率25% 但是,我聽說有的公司企業(yè)所得稅稅率5% 稅費顯示25%,我們就要交這么多嗎,
老師,發(fā)一套計算工資的算法給我
老師咨詢一下小規(guī)模納稅人 普票?無票收入未達起征點的是不是都填到第10欄次 附表一和附表二需要填寫嗎
請問一些金額較小的固定資產(chǎn)想通過固定資產(chǎn)模塊統(tǒng)計,但是不計提折舊,可以嗎?
銷售管理審計測試點是什么?
你好,2024年度整體稅收462000,2025年有啥變動沒有?是能增長多少還是下降啊?然后你。大致預(yù)測一下,給我簡單寫個情況兒, 2025跟2024差不多預(yù)測,情況說明怎么寫,我們是設(shè)計行業(yè),承接全國,標(biāo)識品牌設(shè)計
比如上季度累計年利潤總額10萬繳納25%預(yù)企業(yè)所得稅2.5萬 最后一個季度累計年利潤總額5萬 企業(yè)所得稅25% 只要繳納1.25萬 本年應(yīng)交企業(yè)所得稅 是用前面多交是2.5減1.25嗎
同學(xué)你好,這樣算的話全年還是多繳了企業(yè)所得稅的,需要與稅務(wù)局溝通辦理退稅或者抵減以后年度的企業(yè)所得稅
怎么操作呢
需要與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通的,可以打主管稅務(wù)機關(guān)的電話咨詢,每個地方的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)也是有差異的
好 謝謝老師
現(xiàn)在有的地方有稅管員有的地方?jīng)]有,如果沒有的話就找當(dāng)?shù)剞k稅大廳的電話即可