是 需要考慮這個(gè) 你稅務(wù)局沒發(fā)現(xiàn)你趕緊申報(bào)了日期今天
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
我想請(qǐng)問一下,以前我們公司的印花稅是所屬期8月的9月初做申報(bào)。現(xiàn)在印花稅改革之后按次申報(bào),8月簽訂的合同應(yīng)該或者說可以9月做申報(bào)繳納稅款嗎?因?yàn)楹贤皇秦?cái)務(wù)部管理,我們要等到9月初才能拿到8月的合同臺(tái)賬。我們的稅款所屬期選擇8月31日可以嗎?不會(huì)說我們逾期吧?
幾年前的建筑工程合同,9月份徹底結(jié)清尾款,這個(gè)合同甲方需要申報(bào)印花稅嗎?,申報(bào)的話日期寫到合同簽訂日期還是結(jié)尾款日期,是選擇按季度申報(bào),還是按次申報(bào),會(huì)不會(huì)有滯納金
下列應(yīng)稅憑證免征印花稅的有( )。 A.商品儲(chǔ)備管理公司及其直屬庫的資金賬簿 B.對(duì)個(gè)人出租住房簽訂的租賃合同 C.無息、貼息貸款合同 D. 自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,與高校學(xué)生簽訂的高校學(xué)生公寓租賃合同 E.出版單位與發(fā)行單位之間訂立的圖書、報(bào)紙、期刊、音像征訂憑證 【正確答案】ABCD 為何B是對(duì)的,每次那個(gè)試卷的綜合題大題中都會(huì)問個(gè)人出租要交多少個(gè)稅,意思個(gè)人出租要交個(gè)稅,但不交印花稅。個(gè)人出售動(dòng)產(chǎn)也不征印花稅,只有出售不動(dòng)產(chǎn)才交印花稅?
今天收到一個(gè)合唱視頻制作合同 簽訂日期9-19 公司的印花稅之前都是按次交 這個(gè)合同應(yīng)該交印花稅吧?但是交印花稅的話 9-19的簽訂日期 交印花稅不是要求15天內(nèi)嗎 按次交的話 會(huì)不會(huì)不用考慮這個(gè)?還是說要交罰款?這怎么辦啊?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤(rùn)報(bào)多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對(duì)方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個(gè)酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請(qǐng)問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
就是在申報(bào)的時(shí)候選今天嗎?不用管合同的日期嗎?這樣可以嗎? 什么時(shí)候可以把印花稅改成按季申報(bào)?我今天改來得及嗎?
是這么做的,你印花稅稅目里面有這個(gè)稅種認(rèn)定的大部分都是按季度,只有營(yíng)業(yè)賬本按年。
老師抱歉,我不太明白,我這次不交,等到了季末一起交,這樣可以嗎? 他日期9-11,按次交的話,我選今天,可以嗎? 我上次交的按次,是10-25,這回不交,季末統(tǒng)一交,這樣可以嗎? 這次,是按次還是按季度?。?
不可以,現(xiàn)在就得交了
你本來就已經(jīng)晚了,應(yīng)該在九月底之前就得交上。
那我今天就交 日期寫今天 這合規(guī)嗎?
什么時(shí)候我可以改成按季交啊 這合同發(fā)生的太隨機(jī)了 其他部門有合同也不及時(shí)交 老這樣也不行啊
你好,按正規(guī)的來說不合規(guī),你應(yīng)該寫九月26最晚寫這一個(gè)的,但是這種需要繳納滯納金。
滯納金交多少啊 這種是不是就算罰款了
你好,罰款這個(gè)不一定,滯納金是按照每天萬分之五乘以滯納金乘以天數(shù)。
什么時(shí)候可以改,二季度的,你問你稅務(wù)局,大部分他不給修改,他就按照他出的來