你好同學(xué),只能用就可以抵扣的那一部分進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,如果不能用于抵扣,則對(duì)應(yīng)也不能加遞減。
生活服務(wù)行業(yè)有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的政策,那附加稅是以未扣除前的應(yīng)交增值稅計(jì)算,還是加計(jì)扣除后計(jì)算 ?
請問我們是生產(chǎn)煤炭的企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以加計(jì)扣除嗎?還有什么樣的企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以加計(jì)扣除,例如生產(chǎn)企業(yè),包括哪些可以增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除?
高薪企業(yè) 增值稅加計(jì)扣除 進(jìn)項(xiàng)稅有外銷又有內(nèi)銷 增值稅加計(jì)扣除怎么計(jì)算 加計(jì)調(diào)減怎么計(jì)算?
高薪企業(yè) 增值稅加計(jì)扣除 進(jìn)項(xiàng)稅有外銷又有內(nèi)銷 增值稅加計(jì)扣除怎么計(jì)算 加計(jì)調(diào)減怎么計(jì)算? 計(jì)算公式
高薪企業(yè) 增值稅加計(jì)扣除 進(jìn)項(xiàng)稅有外銷又有內(nèi)銷 增值稅加計(jì)扣除怎么計(jì)算 加計(jì)調(diào)減怎么計(jì)算? 計(jì)算公式
老師,先計(jì)提了一筆勞務(wù)費(fèi),但是按月進(jìn)行支付,回來發(fā)票是專票,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為一般納稅人了,賬務(wù)怎么處理
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問題一,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題二,麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
借:銀行存款 648 投資收益 12 貸:交易性金融資產(chǎn)——成本 600 ——公允價(jià)值變動(dòng) 60(1分)借:遞延所得稅負(fù)債 15 貸:所得稅費(fèi)用 15老師,遞延所得稅在資產(chǎn)外置后要清零嗎?
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。像這種情況麻煩老師詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
2×24年應(yīng)納稅所得額=1 500-60=1 440(萬元)(1分)2×24年當(dāng)期應(yīng)交所得稅=1 440×25%=360(萬元)(1分)2×24年遞延所得稅負(fù)債=60×25%=15(萬元)(1分)2×24年所得稅費(fèi)用=360+15=375(萬元)(1分)會(huì)計(jì)分錄:借:所得稅費(fèi)用 375 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 360 遞延所得稅負(fù)債 15,老師,這個(gè)所得稅費(fèi)用還包括遞延所得稅負(fù)債嗎?
動(dòng)車票有注明信息不能用來計(jì)算抵扣,只能換取發(fā)票后才可以嗎
老師,我們供應(yīng)商開一張發(fā)票,抬頭是公司的,收款人是個(gè)人的,因?yàn)樗莻€(gè)體戶,沒有用公司名稱去開戶,這樣可以付款嗎?還是需要重新開一張個(gè)人的抬頭
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問題一,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會(huì)計(jì)分錄?問題二,麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
你好老師,我是人力資源公司的,我的甲方這個(gè)月要求代發(fā)的一部分保安人員的工資,讓轉(zhuǎn)到一個(gè)他們合作的保安公司賬戶里,讓他們代發(fā),不用給他們服務(wù)費(fèi),只有這一個(gè)月是這樣做。這個(gè)情況的話,需要和那個(gè)保安公司簽合同嗎?這種做法有沒有隱患
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問題一,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會(huì)計(jì)分錄?以什么為準(zhǔn)作為原始憑證?問題二,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。這樣做是不是沒法體現(xiàn)電動(dòng)車給中獎(jiǎng)人員,麻煩老師再針對(duì)第一、二個(gè)問題一一答復(fù),謝謝老師一詳細(xì)答復(fù)一下。謝謝
計(jì)算公式
加計(jì)抵減計(jì)算:當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%;當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額%2B當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額。
增值稅“加計(jì)抵減”是個(gè)啥政策?20個(gè)問答幫你搞明白_國家稅務(wù)總局? https://www.chinatax.gov.cn/n810356/n3010387/c4176499/content.html