你好!你是為什么要暫估呢
增值稅(一般納稅人)主表,第30行,本期繳納上期應(yīng)納稅額,忘了填寫(xiě),因?yàn)樯陥?bào)表不是自動(dòng)代入的,但是申報(bào)成功了,到下下個(gè)月申報(bào)時(shí)候才發(fā)現(xiàn)不對(duì),怎么辦?可以申報(bào)時(shí)候自己改么,落下的可以填在表中其他位置么?
外貿(mào)公司申報(bào)增值稅時(shí)候,出口退稅銷(xiāo)項(xiàng)八月開(kāi),進(jìn)項(xiàng)八月份開(kāi)的但是在九月份勾選,屬于九月所屬期在申報(bào)增值稅申報(bào)表,是否可以不填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng),或者是銷(xiāo)項(xiàng)可以下月申報(bào),還是需要兩者同步申報(bào),如果需要同步申報(bào)要怎么操作?
我們有一筆外貿(mào)在5月確認(rèn)收入 ,但是不想在6月(所屬期5月)申報(bào)退稅 ,想在7月1日(所屬期6月)申報(bào)退稅, 但是我也應(yīng)該在下周一申報(bào)增值稅(所屬期5月)的時(shí)候在附表1免抵退中 ,未開(kāi)票金額也需要填寫(xiě)這比銷(xiāo)售額吧? 然后在所屬期(6月)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表就不填寫(xiě)這筆收入了 對(duì)吧?
本期暫估的收入,所以對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅也不準(zhǔn)確,納稅申報(bào)的時(shí)候該如何填寫(xiě)合適?還是可以先不申報(bào)增值稅?
問(wèn)一下這個(gè)怎么填寫(xiě)合適,成本當(dāng)時(shí)沒(méi)法開(kāi)票,都是暫估的,所以也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。什么是企業(yè)所得稅成本收入比與增值稅進(jìn)銷(xiāo)比不匹配風(fēng)險(xiǎn)?
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個(gè)人再由他去和對(duì)方對(duì)賬,這個(gè)分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長(zhǎng)?法定的
計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資,代繳個(gè)稅,個(gè)人繳納的社保,填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有以前的留底稅額5466.15,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34,我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個(gè)公司注銷(xiāo)了,但是有筆500元的貨款沒(méi)有給客戶開(kāi)票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷(xiāo)了,有沒(méi)有好的解決辦法
請(qǐng)問(wèn)社保公司全買(mǎi),個(gè)人部分怎么做賬
有哪位老師知道,跟員工簽兩次固定合同以后,再簽合同就必須是長(zhǎng)期合同嗎?
貿(mào)易公司 貨物買(mǎi)單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買(mǎi)單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年
貨物已發(fā)走,跟對(duì)方還沒(méi)實(shí)際開(kāi)票結(jié)算,領(lǐng)導(dǎo)為了報(bào)表好看,讓暫估的收入。請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅該如何處理?
你好!你如果一定要做,就當(dāng)不開(kāi)票收入,但是要交稅