可以的,要是沒(méi)帶出來(lái),數(shù)據(jù)就自己填寫,行的。
老師,我們代理商公司的,開(kāi)發(fā)票多稅率的,一般納稅人的,那增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)彈出來(lái)數(shù)據(jù),抵扣進(jìn)項(xiàng)了,自動(dòng)提交就好了嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人增值稅申報(bào)表(三)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn),這個(gè)表是填寫什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動(dòng)產(chǎn)租賃,我點(diǎn)進(jìn)去填寫的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)了一個(gè)數(shù)據(jù),其他還需要填寫嗎?
老師,我們是一般納稅人,今天在申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒(méi)有開(kāi)票,這月申報(bào),我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不管他。
老師 我們是一般納稅人公司,6月份開(kāi)具增值稅專用發(fā)票400萬(wàn) ( 包含260萬(wàn)的數(shù)電發(fā)票 140萬(wàn)的紙質(zhì)發(fā)票數(shù)據(jù))為什么增值稅申報(bào)表 只帶出來(lái) 開(kāi)紙質(zhì)發(fā)票140萬(wàn)數(shù)據(jù) 那260萬(wàn)的數(shù)電發(fā)票 我怎么操作
我們公司是一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù)是開(kāi)具的專票的數(shù)據(jù),我們開(kāi)具的普票數(shù)據(jù)是需要我們手動(dòng)填寫到“開(kāi)具其他發(fā)票”這一列下面嗎?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
現(xiàn)在主表顯示的稅額和收入只有專票的數(shù)據(jù),沒(méi)有顯示普票的數(shù)據(jù)
手動(dòng)填寫上看能不能能填寫上就手動(dòng)操作。