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老師 我們是一般納稅人公司,6月份開具增值稅專用發(fā)票400萬 ( 包含260萬的數(shù)電發(fā)票 140萬的紙質發(fā)票數(shù)據(jù))為什么增值稅申報表 只帶出來 開紙質發(fā)票140萬數(shù)據(jù) 那260萬的數(shù)電發(fā)票 我怎么操作

2023-07-09 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-09 14:05

同學,你好 自己填進去

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快賬用戶5767 追問 2023-07-09 14:07

填寫在附表一 中的哪一行? 這個不需要勾選確認嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-09 14:07

同學,你好 把你的申報表截圖給我

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快賬用戶5767 追問 2023-07-09 14:08

你幫忙看下

你幫忙看下
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齊紅老師 解答 2023-07-09 14:10

同學,你好 填在第一行第一列

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快賬用戶5767 追問 2023-07-09 14:10

嗯嗯 把400萬的開票收入不含稅的直接填寫就去對吧

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齊紅老師 解答 2023-07-09 14:11

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶5767 追問 2023-07-09 14:11

嗯嗯 好 謝謝 我研究下

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齊紅老師 解答 2023-07-09 14:12

不客氣,祝工作順利

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同學,你好 自己填進去
2023-07-09
你好,申報時,無票收入做負數(shù)申報,有票收入做正數(shù)申報
2021-12-07
同學,你好!按照規(guī)定,購買方的紙質發(fā)票丟失,需要開票方把他們的做賬聯(lián)復印一份,蓋發(fā)票章,這樣才可以
2024-01-22
同學,你好 再做個無票收入50萬,增值稅就為了0,等到后期開票的時候再把無票收入沖掉
2021-01-18
學員您好!請問貴公司是什么行業(yè)?是13%的增值稅嗎?
2023-04-08
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