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請問,比如9月收入是算7月1號到7月31號,但是實際計入成本算到了7月1號到8月15號,這樣可以嗎,下次算8月的成本就算8月16到8月31

2023-11-09 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-09 09:06

不可以的,收入和成本需要匹配。

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快賬用戶7311 追問 2023-11-09 09:08

那需要紅沖之前的成本。再寫正確的了哦

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齊紅老師 解答 2023-11-09 09:09

對的,是的,是這么做。

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快賬用戶7311 追問 2023-11-09 16:19

這樣的話,項目上機械折舊費,也要在對于收入的月份,才能轉入成本嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:21

是的,是這么做,是這么理解。

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快賬用戶7311 追問 2023-11-09 16:22

之前都是有收入,就把之前成本轉入主營,沒有管時間對應,這樣不對啊

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:22

不對呀,肯定不對,你有收入才能有成本,你沒有收入怎么會有成本?

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快賬用戶7311 追問 2023-11-09 16:24

之前沒有收入計入工程施工,有收入了,再轉入主營成本,沒有管時間對應

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:26

你好,這個就是對應的呀。

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:26

有了收入,你才做成本,不是嗎?

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快賬用戶7311 追問 2023-11-09 16:51

比如,我們一個項目10月收入才結算到5月,但是10月發(fā)項目工資到了9月,這樣就要去提出來到5月的工資是多少,才計入主營成本啊,6月后的計入工程施工?

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:52

你好。借工程施工工資,貸應付職工薪酬工資,確認收入之后借主營業(yè)務成本 貸工程施工 正常支付就是了,這個不影響借應付職工薪酬工資,貸銀行存款。

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快賬用戶7311 追問 2023-11-09 16:53

項目上民工工資需要計提嗎,要計入應付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:54

你好,工資薪金需要集體,如果是勞務費通過應付賬款。

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快賬用戶7311 追問 2023-11-09 17:15

有個情況就是,比如之前漏記5月人工或者其他成本,在9月收入是8月份,這樣可以把5月的成本計入8月不

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齊紅老師 解答 2023-11-09 17:15

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7311 追問 2023-11-09 17:17

需要只有的是不是,在收入結算的日期內,或者之前的,可以轉入成本,收入結算的日期后的,不能轉入成本

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齊紅老師 解答 2023-11-09 17:20

是的是的,你只能結轉對應的收入的那一部分。

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不可以的,收入和成本需要匹配。
2023-11-09
是,要沖銷之前的,然后重新記成本7月1號-8月31號的
2023-11-29
您好 終止生產經營后再清算 所以21年8月1 到 21年 9月20是清算期
2024-01-14
您好,供應商對賬期間與結轉成本無關,不同口徑
2022-09-25
同學你好 那就每月把他的對賬單調整一下,減去上月26-月底的,加上本月26至月底的(參照現有資料)
2022-09-25
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