不可以的,收入和成本需要匹配。
我之前上班的地方15號發(fā)工資,那我12月份做完就走了,那一月份15號發(fā)的工資是12月1到31號的.還是11月15到12月15的?我正式上班是7月12號,然后我8月15發(fā)工資,我想知道這個工資怎么算的,是1到30號的,還是上個月15到本月15的,
老師好,供應商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發(fā)生時間結轉成本從8學1號到30號,這樣怎么整啊
老師好,供應商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發(fā)生時間結轉成本從8學1號到30號,這樣怎么整啊
老師好,供應商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發(fā)生時間結轉成本從8學1號到30號,這樣怎么整啊
請問,比如9月收入是算7月1號到7月31號,但是實際計入成本算到了7月1號到8月15號,這樣可以嗎,下次算8月的成本就算8月16到8月31
老師您好,請問新公司財務室里面什么都沒有,需要購買哪些東西???
有限公司如果自建不動產,在在建工程轉固定資產后,可以調整未分配利潤嗎?
出口退稅時單證備案對國內運輸發(fā)票有要求嗎,必須是運輸服務嗎,物流輔助服務 收派服務費可以嗎
老師-早上好,我們有兩公司,A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模勞務派遣公司。B公司代A代付工資,是選全額征稅比較好還是差額征稅。假如開全額專票給A公司抵扣,B公司稅負是不是很高不劃算,都是一個老板。
在稅務會計實戰(zhàn)眾,業(yè)務量很大的企業(yè)怎么處理進項發(fā)票匹配的問題呢?比如,5月賬上的進項發(fā)票有3000張,也就是這3000張發(fā)票是需要勾選的。然后在電子稅務局導出來的未勾選明細有10000張發(fā)票。怎么把需要勾選的3000張發(fā)票匹配到10000張里面呢?
#提問:老師:現在注冊個體戶小規(guī)模納稅人,要實繳制嗎?
快中級考試了心慌慌的呢?感覺什么都不會一樣
老師,我想咨詢一下,小規(guī)模酒店的固定資產之前的會計折舊沒有明細,而且是折了3個月中間隔了一年后又開始折的,有固定資產明細但是沒有折舊明細,也不知道那些折舊的數字怎么來的,現在想整理的話該如何整理才能更好
老師,請教一下,個體戶和公司簽的合同,需要交印花稅嗎?
老師,如果一個臨時工開出的發(fā)票是5000,填的付款申請是2000,還有3000是經理私付的。怎么做一張私付的原始憑證
那需要紅沖之前的成本。再寫正確的了哦
對的,是的,是這么做。
這樣的話,項目上機械折舊費,也要在對于收入的月份,才能轉入成本嗎
是的,是這么做,是這么理解。
之前都是有收入,就把之前成本轉入主營,沒有管時間對應,這樣不對啊
不對呀,肯定不對,你有收入才能有成本,你沒有收入怎么會有成本?
之前沒有收入計入工程施工,有收入了,再轉入主營成本,沒有管時間對應
你好,這個就是對應的呀。
有了收入,你才做成本,不是嗎?
比如,我們一個項目10月收入才結算到5月,但是10月發(fā)項目工資到了9月,這樣就要去提出來到5月的工資是多少,才計入主營成本啊,6月后的計入工程施工?
你好。借工程施工工資,貸應付職工薪酬工資,確認收入之后借主營業(yè)務成本 貸工程施工 正常支付就是了,這個不影響借應付職工薪酬工資,貸銀行存款。
項目上民工工資需要計提嗎,要計入應付職工薪酬
你好,工資薪金需要集體,如果是勞務費通過應付賬款。
有個情況就是,比如之前漏記5月人工或者其他成本,在9月收入是8月份,這樣可以把5月的成本計入8月不
可以的,可以這么做的。
需要只有的是不是,在收入結算的日期內,或者之前的,可以轉入成本,收入結算的日期后的,不能轉入成本
是的是的,你只能結轉對應的收入的那一部分。